| AGOSTO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/09/2012 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Agosto de 2012 | 05/09/2012 | 05/09/2012 | pesos | 6.142.715 | | | | | | | |
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| 03/08/2012 | Decreto 0042222/2011 | Pago servicio Proyecto de diseño de climatización y extracción para laboratorios docentes. | 21/06/2012 | 20/07/2012 | pesos | 612.360 | | Guifero | Montalba | Marcelo | 6064320-2 | | |
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| 03/08/2012 | Decreto 0042222/2011 | Pago servicio Proyecto de diseño de climatización y extracción para laboratorios docentes. | 21/06/2012 | 20/07/2012 | pesos | 306.180 | | Guifero | Montalba | Marcelo | 6064320-2 | | |
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| 14/08/2012 | Decreto 0026661/2012 | Pago servicio Proyecto de diseño de climatización y extracción para laboratorios docentes. | 21/06/2012 | 20/07/2012 | pesos | 3.535.558 | | Vera | Marambio | Gonzalo | 13671969-6 | | |
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| 01/08/2012 | Decreto 0023654/2012 | Instalación S.O. Linux Red Hat 5.5, Configuración S.O. , Instalacion motor oracle 10.2. | 02/05/2012 | 29/06/2012 | pesos | 120.000 | | Marin | Galindo | Bryan | 7087361-3 | |  |
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| 01/08/2012 | 2012087971 | Factura Afecta Normal Nro 62455 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 22.500 | Gaete Zagal Hector Fernando | | | | 3.966.128-4 | | |
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| 01/08/2012 | 2012087972 | Factura Afecta Normal Nro 6252 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin Centro De Ciencias Ambientasles | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 51.241 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | |
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| 01/08/2012 | 2012087973 | Factura Afecta Normal Nro 3618 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 51.326 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653056-0 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087977 | Factura Afecta Normal Nro 8409 Proveedor Rut: 0778778602 Compra De Papel Higienico Fin. Fondos David Veliz | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 19.333 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 77.877.860-0 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087984 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1915811 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador De Aguafin. Direccion Acade | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 26.495 | Manantial S.A. | | | | 96.711.590-8 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087978 | Factura Afecta Normal Nro 14060 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 42.840 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 77.942.890-0 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087979 | Factura Afecta Normal Nro 44036 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 42.920 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78.100.460-k | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087980 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 630 Proveedor Rut: 0784165000 Servicio De Control De Plagas Fin. Oca | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 49.980 | Sandoval Mena Ltda. | | | | 78.416.500-0 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087982 | Factura Afecta Normal Nro 1196992 Proveedor Rut: 0816989000 Analisis De Muestras Fin. Quimica | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 53.853 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 81.698.000-0 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087975 | Factura Afecta Normal Nro 1205 Proveedor Rut: 0532982774 Compra De Pelotas De Tenis Fin. Dae (Ingresos Quioscos) | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 59.976 | Baños Donoso Alma Del Carmen Y Otro | | | | 53.298.277-4 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087974 | Factura Afecta Normal Nro 209 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 96.352 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15.442.313-3 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087983 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6889565 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 100.144 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 01/08/2012 | 2012087976 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 2766 Proveedor Rut: 0761118889 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 01/08/2012 | 01/08/2012 | pesos | 118.572 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | | | | 76.111.888-9 | | | | |
| 02/08/2012 | 2012088355 | Factura Afecta Normal Nro 44023 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 02/08/2012 | 02/08/2012 | pesos | 39.990 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78.100.460-K | | | | |
| 02/08/2012 | 2012088352 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 21983 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 02/08/2012 | 02/08/2012 | pesos | 92.841 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 76.048.163-7 | | | | |
| 02/08/2012 | 2012088349 | Factura Afecta Normal Nro 6253 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Oca | 02/08/2012 | 02/08/2012 | pesos | 102.078 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 02/08/2012 | 2012088356 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6886010 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Post Grado | 02/08/2012 | 02/08/2012 | pesos | 103.575 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 02/08/2012 | 2012088354 | Factura Afecta Normal Nro 14046 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Pipeta Graduada Fin. Pre Grado | 02/08/2012 | 02/08/2012 | pesos | 105.196 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 77.942.890-7 | | | | |
| 02/08/2012 | 2012088350 | Factura Afecta Normal Nro 207 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 02/08/2012 | 02/08/2012 | pesos | 117.329 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15.442.313-3 | | | | |
| 03/08/2012 | 2012088697 | Factura Afecta Normal Nro 213 Proveedor Rut: 0154423133 Fotocopias Y Anillados Fin. Pre Grado | 03/08/2012 | 03/08/2012 | pesos | 92.288 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15.442.313-3 | | | | |
| 03/08/2012 | 2012088698 | Factura Afecta Normal Nro 494 Proveedor Rut: 004464794k Instalacion De Cerraduras Fin. Fondos Marcela Urzua | 03/08/2012 | 03/08/2012 | pesos | 71.400 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4.464.794-k | | | | |
| 06/08/2012 | 2012089023 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 26346066 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2763870/Factura Afecta | 06/08/2012 | 06/08/2012 | pesos | 111.153 | Telefonica Chile S.A | | | | 90.635.000-9 | | | | |
| 06/08/2012 | 2012089052 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 26346057 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2769143 Fin. Centro De Ciencias A | 06/08/2012 | 06/08/2012 | pesos | 126.212 | Telefonica Chile S.A | | | | 90.635.000-9 | | | | |
| 06/08/2012 | 2012089113 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 26440910 Proveedor Rut: 0906350009 Cancelaq Cuenta De Telefono 2712978 Fin. Dr. Victo | 06/08/2012 | 06/08/2012 | pesos | 177.729 | Telefonica Chile S.A | | | | 90.635.000-9 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089283 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1309245 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford. (Mate | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 12.306 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089282 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 72171 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford. (Materi | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 59.262 | Andes Import | | | | 77.304.460-0 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089426 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 2709 Proveedor Rut: 0769115307 Pago Con Proyecto Innova Corfo Dra Vivian Montecino (M | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 92.701 | Comercial Juan Cordova Y Cia Ltda. | | | | 76.911.530-7 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089430 | Factura Afecta Normal Nro 39379 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 23.939 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 77.453.910-7 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089432 | Factura Afecta Normal Nro 125897 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 74.137 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 78.762.910-5 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089469 | Factura Afecta Normal Nro 32401 Proveedor Rut: 0795026908 Compra De Persianas Fin. Gestion Y Control De Proyectos | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 77.950 | Navarro Y Wynands Ltda. | | | | 79.502.690-8 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089471 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 4382282 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Cd, Art. De Aseo Y Oficina | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 81.277 | Dimerc S.A | | | | 96.670.840-9 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089467 | Factura Afecta Normal Nro 495 Proveedor Rut: 004464794k Reparacion De Escritorios Fin Biologia | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 100.727 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4.464.794-K | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089470 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6897031 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Matemati | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 107.528 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089533 | Factura Afecta Normal Nro 39379 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 23.939 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 77.453.910-7 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089835 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 72084 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono. (Mater | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 92.820 | Andes Import | | | | 77.304.460-0 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089833 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 27 Proveedor Rut: 0124963133 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono (Toner) | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 118.703 | Liempi Pailapan Emilio Alejandro | | | | 12.496.313-3 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089877 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 26440933 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2712982 Fin. Post Grado | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 190.645 | Telefonica Chile S.A | | | | 90.635.000-9 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089880 | Factura Afecta Normal Nro 48405 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 41.103 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 77.647.010-4 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089879 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 71010 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono (Materi | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 54.645 | Andes Import | | | | 77.304.460-0 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089878 | Factura Afecta Normal Nro 6239 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono.(Material De Oficina ) | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 75.446 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66.969.990-8 | | | | |
| 07/08/2012 | 2012089882 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 26440844 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos/ | 07/08/2012 | 07/08/2012 | pesos | 343.940 | Telefonica Chile S.A | | | | 90.350.000-9 | | | | |
| 08/08/2012 | 2012089931 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 26440996 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2712983 Fin. Biologia/F | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 219.411 | Telefonica Chile S.A | | | | 90.350.000-9 | | | | |
| 08/08/2012 | 2012090001 | Factura Afecta Normal Nro 6243 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Para Maquina De Escribir Fin. Post Grado | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 24.823 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 08/08/2012 | 2012090000 | Factura Afecta Normal Nro 1924 Proveedor Rut: 005669868k Servicios De Mecanica Fin. Mantencion | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 25.228 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 5.669.868-k | | | | |
| 08/08/2012 | 2012090005 | Factura Afecta Normal Nro 95963 Proveedor Rut: 080783200k Compra De Aceite De Inmersion Fin. Microscopia Confocal | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 64.334 | W.Reichmann Y Cia. Ltda. | | | | 80.783.200-K | | | | |
| 08/08/2012 | 2012090003 | Factura Exenta Normal Nro 5508 Proveedor Rut: 0773304408 Traslado De Pasajeros Fin. Pre Grado | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 80.500 | Transportes Gonzalez Ltda | | | | 77.330.440-8 | | | | |
| 08/08/2012 | 2012090004 | Factura Afecta Normal Nro 14039 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin, Biologia | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 110.075 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 77.942.890-7 | | | | |
| 08/08/2012 | 2012090006 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6897027 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Pre Grad | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 116.123 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 08/08/2012 | 2012090002 | Factura Afecta Normal Nro 212 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 08/08/2012 | 08/08/2012 | pesos | 118.378 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15.442.313-3 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090476 | Factura Afecta Normal Nro 6259 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Archivadores Fin. Extension | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 17.731 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090475 | Factura Afecta Normal Nro 62524 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Sacos De Cemento Fin. Infraestructura | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 36.500 | Gaete Zagal Hector Fernando | | | | 3.966.128-4 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090477 | Factura Afecta Normal Nro 2822 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Arena Fin. Infraestructura | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 71.400 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 7.252.451-9 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090474 | Factura Afecta Normal Nro 249 Proveedor Rut: 0039287080 Compra De Fierro Fin. Infraestructura | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 72.000 | Onofri Klimpel Orietta Marta | | | | 3.928.708-0 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090484 | Factura Afecta Normal Nro 216523 Proveedor Rut: 0832077003 Fabricacion Pieza De Vidrio Fin. Pre Grado | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 35.462 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 83.207.700-3 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090480 | Factura Afecta Normal Nro 44083 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 46.500 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78.100.460-K | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090482 | Factura Afecta Normal Nro 112590 Proveedor Rut: 0796220600 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 80.325 | Galenica S.A. | | | | 79.622.060-0 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090479 | Factura Afecta Normal Nro 39340 Proveedor Rut: 0774539107 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 86.568 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 77.453.910-7 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090481 | Factura Afecta Normal Nro 32406 Proveedor Rut: 0795026908 Compra De Persianas Fin. Infraestructura | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 98.175 | Navarro Y Wynands Ltda. | | | | 79.502.690-8 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090478 | Factura Afecta Normal Nro 3624 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca
| 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 104.330 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653.056-0 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090483 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1309004 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera D | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 116.004 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090571 | Factura Afecta Normal Nro 6262 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Oca | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 105.958 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090578 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1306997 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Vid Dra. Jennifer Alcaino (Materi | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 15.806 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090576 | Factura Afecta Normal Nro 8281 Proveedor Rut: 0771462103 Pago Con Proyecto Vid Dra. Jennifer Alcaino (Material De Laboratorio) | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 30.940 | Apo Diagnostics Ltda. | | | | 77.146.210-3 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090575 | Factura Afecta Normal Nro 6246 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Vid Dra. Jennifer Alcaino (Material De Escritorio) | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 62.237 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090577 | Factura Afecta Normal Nro 38768 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Vid Dra. Jennifer Alcaino (Material De Laboratorio) | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 111.705 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 77.453.910-7 | | | | |
| 09/08/2012 | 2012090631 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 38464 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Materia | 09/08/2012 | 09/08/2012 | pesos | 117.810 | Grupobios S.A. | | | | 96.540.690-5 | | | | |
| 10/08/2012 | 2012090900 | Factura Afecta Normal Nro 6257 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Oca | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 37.890 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 10/08/2012 | 2012090901 | Factura Afecta Normal Nro 2823 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Gravilla Fin. Infraestructura | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 71.400 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 7.252.451-9 | | | | |
| 10/08/2012 | 2012090899 | Factura Afecta Normal Nro 267 Proveedor Rut: 0039287080 Compra De Plancha De Fierro Fin. Infraestructura | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 72.000 | Onofri Klimpel Orietta Marta | | | | 3.928.708-0 | | | | |
| 10/08/2012 | 2012090905 | Factura Afecta Normal Nro 2713 Proveedor Rut: 0769115307 Compra De Hojas Impresas Fin. Oca | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 107.100 | Comercial Juan Cordova Y Cia Ltda. | | | | 76.911.530-7 | | | | |
| 10/08/2012 | 2012090906 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1307706 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulo Para Laboratorio Fin. Carrera De | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 112.523 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 10/08/2012 | 2012090903 | Factura Afecta Normal Nro 208 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Fin. Pre Grado | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 118.453 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15.442.313-3 | | | | |
| 10/08/2012 | 2012090918 | Factura Afecta Normal Nro 6266 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Oca | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 55.216 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091253 | Factura Afecta Gtos. Rechazados Normal Nro 46265 Proveedor Rut: 0785677900 Cancelacion De Actura Por Consumo De Gasolina | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 38.000 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 7.567.790-0 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091252 | Factura Afecta Normal Nro 21850 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Equipo Fotocopiador Fin. Ciencias Ecologicas | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 55.928 | Teknocopy Ltda. | | | | 77.445.900-6 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091250 | Factura Afecta Normal Nro 6261 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Extension | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 66.259 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091254 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 238766 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 69.615 | Winkler Limitada | | | | 79.722.860-5 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091249 | Factura Afecta Nro 62548 Proveedor Rut: 0039661284 /Factura Afecta Normal Nro 62533 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Material | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 84.700 | Gaete Zagal Hector Fernando | | | | 3.966.128-4 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091255 | Factura Afecta Normal Nro 216530 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 98.175 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 83.207.700-3 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091256 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6893857 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 114.372 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091251 | Factura Afecta Normal Nro 3623 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Biologia/Factura Afecta Normal Nro 3633 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 580.520 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653.056-0 | | | | |
| 13/08/2012 | 2012091378 | Factura Afecta Normal Nro 1072 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion A Equipos De Aire Acondicionado | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 95.200 | Rojas Valle Claudio | | | | 12.234.719-2 | | | | |
| 14/08/2012 | 2012091563 | Factura Afecta Normal Nro 215 Proveedor Rut: 0154423133 Compra De Fotocopias Fin. Pre Grado | 14/08/2012 | 14/08/2012 | pesos | 24.590 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15.442.313-3 | | | | |
| 14/08/2012 | 2012091565 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1272284 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera Q | 14/08/2012 | 14/08/2012 | pesos | 26.190 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 14/08/2012 | 2012091564 | Factura Afecta Normal Nro 4547 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Extension | 14/08/2012 | 14/08/2012 | pesos | 117.096 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 76.730.320-3 | | | | |
| 14/08/2012 | 2012091566 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6881757 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Fisica | 14/08/2012 | 14/08/2012 | pesos | 100.787 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091826 | Factura Afecta Normal Nro 1069 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion Fin. Decanato | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 35.700 | Rojas Valle Claudio | | | | 12.234.719-2 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091914 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1902326 Proveedor Rut: 0967115908 Cargo Minimo De Facturacion Segun Contrato/Factura | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 26.495 | Manantial S.A. | | | | 96.711.590-8 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091915 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6812398 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Decanato | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 103.954 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091926 | Factura Afecta Normal Nro 14131 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Gradilla Fin. Biologia | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 93.623 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 77.942.890-7 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091925 | Factura Afecta Normal Nro 616 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Talonarios De Boletas Fin. Oca | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 113.050 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 12.287.684-3 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091924 | Factura Afecta Normal Nro 3631 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin Quimica | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 130.900 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653.056-0 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091927 | Factura Afecta Normal Nro 2825 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Arena Fin. Infraestructura | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 35.700 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 7.252.451-9 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091928 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6902085 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 115.418 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091985 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 72341 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford (Materia | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 49.980 | Andes Import | | | | 77.304.460-0 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091986 | Factura Afecta Normal Nro 49682 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford (Material De Laboratorio) | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 81.811 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 77.647.010-4 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091993 | Factura Afecta Normal Nro 125516 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 10.591 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 78.762.910-5 | | | | |
| 16/08/2012 | 2012091994 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 10929 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Materia | 16/08/2012 | 16/08/2012 | pesos | 68.871 | Biosonda S.A | | | | 96.632.300-0 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092291 | Factura Afecta Normal Nro 62572 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Toner Y Cartridge Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 2.600 | Gaete Zagal Hector Fernando | | | | 3.966.128-4 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092297 | Factura Afecta Normal Nro 1196989 Proveedor Rut: 0816989000 Analisis De Muestras Fin. Cem | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 20.195 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 81.698.900-0 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092295 | Factura Afecta Normal Nro 4619 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Y Toner Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 65.141 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 76.730320-3 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092292 | Factura Afecta Normal Nro 6264 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretaria De Estudios | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 70.246 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092294 | Factura Afecta Normal Nro 18602 Proveedor Rut: 013137951k Reparacion De Bien Inmueble Fin. Infraestructura | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 113.344 | Barriga Nunez Juan | | | | 13.137.951-K | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092293 | Factura Afecta Normal Nro 3628 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica/Factura Afecta Normal Nro 3626 Pr | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 291.655 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653.056-0 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092296 | Factura Afecta Normal Nro 46254 Proveedor Rut: 0785677900 Cancela Factura Por Compra De Gasolina Fin. Adjunto | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 561.715 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 78.567.790-0 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092308 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6871381 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 41.135 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 17/08/2012 | 2012092307 | Factura Afecta Normal Nro 613 Proveedor Rut: 0132876843 Servicios De Fichas Impresas Fin. Asistente Social | 17/08/2012 | 17/08/2012 | pesos | 69.020 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 12.287.684-3 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092584 | Factura Afecta Normal Nro 64370 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fraxa Dr Juan Bacigalupo (Material De Laboratorio) | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 13.698 | Fermelo S.A | | | | 78.436.430-5 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092585 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1308670 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Grant Dentaid Dr Marcelo Baeza (M | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 51.319 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092588 | Factura Afecta Normal Nro 44121 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 27.990 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78.100.460-K | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092587 | Factura Afecta Normal Nro 615 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Boletas Autocopiativas Fin. Oca | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 77.350 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 12.287.684-3 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092591 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6910095 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Dispensador De Papel Fin. Mantencion | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 32.297 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092589 | Factura Afecta Normal Nro 125939 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 90.780 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 78.762.910-5 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092592 | Factura Afecta Normal Nro 64702 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 97.732 | Mundolab S.A | | | | 96.691.070-4 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092590 | Factura Afecta Normal Nro 137940 Proveedor Rut: 0965045503 Compra De Fusor Xerox Fin. Decanato | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 109.254 | Importaciones Y Exportaciones Tecnodata S. A. | | | | 96.504.550-3 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092626 | Factura Afecta Normal Nro 1080 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Matematicas | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 23.800 | Rojas Valle Claudio | | | | 12.234.719-2 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092630 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 38363 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra Vedronica Palma (Materia | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 29.339 | Grupobios S.A. | | | | 96.540.690-5 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092649 | Factura Exenta Normal Nro 303614 Proveedor Rut: 0884170001 Pago Con Proyecto Corfo Dra Vivian Montecino (Pasaje Srta Paola Muñoz | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 98.674 | Sky Airline S.A. | | | | 88.417.000-1 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092658 | Factura Afecta Normal Nro 49899 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material De Laboratorio) | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 59.262 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 77.647.010-4 | | | | |
| 20/08/2012 | 2012092659 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 11144 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material | 20/08/2012 | 20/08/2012 | pesos | 85.892 | Biosonda S.A | | | | 96.632.300-0 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093012 | Factura Afecta Normal Nro 157981 Proveedor Rut: 0044894556 Compra De Silla Fin. Oca | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 39.905 | Jesus Gracia Santafe | | | | 4.489.455-6 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093021 | Factura Afecta Normal Nro 1215003 Proveedor Rut: 0816989000 Analisis De Muestras Fin. Cem | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 24.180 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 81.698.900-0 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093017 | Factura Afecta Normal Nro 61228 Proveedor Rut: 077420590k Compra De Toner Fin. Fisica | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 47.898 | Comenta Computacion Ltda. | | | | 77.420.590-K | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093013 | Factura Afecta Normal Nro 3625 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin Decanato | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 65.450 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653.056-0 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093014 | Factura Afecta Normal Nro 618 Proveedor Rut: 0132876843 Empaste De Libros Fin. Facultad De Ciencias | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 95.200 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 12.287.684-3 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093019 | Factura Afecta Normal Nro 160302 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Fin. Departamento De Quimica | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 107.100 | Spc Chile Ltda | | | | 79.710.740-9 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093020 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1311444 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera Q | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 109.576 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093016 | Factura Afecta Normal Nro 4614 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Post Grado | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 115.263 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 76.730.320-3 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093018 | Factura Afecta Normal Nro 46233 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin. Adjunto | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 363.702 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 78.567.790-0 | | | | |
| 21/08/2012 | 2012093015 | Doc.Pago #12058953 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Balsas (Rapel) | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 12.410 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 65.715.860-7 | | | | |
| 22/08/2012 | 2012093393 | Doc.Pago #12059234 Rut:0884741009 Gastos De Comercio Exterior Fin. Biologia Del Conocer Fin. Serv. Basicos | 22/08/2012 | 22/08/2012 | pesos | 200.000 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | | | | 88.474.100-9 | | | | |
| 22/08/2012 | 2012093394 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 3077163 Proveedor Rut: 0968296809 Compra De Cartuchos Fin. Cem | 22/08/2012 | 22/08/2012 | pesos | 35.414 | Distribuidora Ofimarket S.A. | | | | 96.829.680-9 | | | | |
| 22/08/2012 | 2012093395 | Factura Afecta Normal Nro 3627 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Centro De Equipamiento Mayor | 22/08/2012 | 22/08/2012 | pesos | 47.600 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653.056-0 | | | | |
| 22/08/2012 | 2012093396 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1312159 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin.Fin. Quimi | 22/08/2012 | 22/08/2012 | pesos | 48.635 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 22/08/2012 | 2012093397 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6897896 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 22/08/2012 | 22/08/2012 | pesos | 84.898 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 22/08/2012 | 2012093398 | Factura Afecta Normal Nro 64744 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera De Quimica Ambiental | 22/08/2012 | 22/08/2012 | pesos | 37.341 | Mundolab S.A | | | | 96.691.070-4 | | | | |
| 24/08/2012 | 2012094022 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6910133 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Electricoas Fin. Fisica | 24/08/2012 | 24/08/2012 | pesos | 35.700 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 24/08/2012 | 2012094023 | Factura Afecta Normal Nro 146689 Proveedor Rut: 0965642609 Compra De Toner Fin. Fac. De Ciencias | 24/08/2012 | 24/08/2012 | pesos | 107.100 | Magnetic S.A. | | | | 96.564.260-9 | | | | |
| 24/08/2012 | 2012094024 | Factura Afecta Normal Nro 146561 Proveedor Rut: 0965642609 Compra De Cartridge Fin. Facultad | 24/08/2012 | 24/08/2012 | pesos | 93.772 | Magnetic S.A. | | | | 96.564.260-9 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094315 | Factura Afecta Normal Nro 6273 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Iniciacion Vid Dra Jennifer Alcaino (Material De Labo | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 53.978 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094317 | Factura Afecta Normal Nro 57577 Proveedor Rut: 0783070405 Pago Con Proyecto Iniciacin Vid Dra Jennifer Alcaino (Material Labora | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 93.296 | Farmaceutica Santiago Ltda | | | | 78.307.040-5 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094316 | Factura Afecta Normal Nro 40096 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Ifs Sr Luis Flores (Material Laboratorio) | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 113.198 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 77.453.910-7 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094361 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 22381 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 26.298 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 76.048.163-7 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094362 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 72698 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 32.130 | Andes Import | | | | 77.304.460-0 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094365 | Factura Afecta Normal Nro 88318 Proveedor Rut: 0965609008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 47.005 | Comercial A&B S.A. | | | | 96.560.900-8 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094364 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 38630 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 91.236 | Grupobios S.A. | | | | 96.540.690-5 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094363 | Factura Afecta Normal Nro 49918 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 115.430 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 77.647.010-4 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094388 | Factura Afecta Normal Nro 3632 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Direccion Academica | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 45.815 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12.653.056-0 | | | | |
| 27/08/2012 | 2012094390 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1306701 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fac. De C | 27/08/2012 | 27/08/2012 | pesos | 114.313 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 28/08/2012 | 2012095162 | Factura Afecta Normal Nro 62591 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 28/08/2012 | 28/08/2012 | pesos | 25.500 | Gaete Zagal Hector Fernando | | | | 3.966.128-4 | | | | |
| 28/08/2012 | 2012095163 | Factura Afecta Normal Nro 2830 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 28/08/2012 | 28/08/2012 | pesos | 71.400 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 7.252.451-9 | | | | |
| 28/08/2012 | 2012095167 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6923093 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Materiales Y Pendrive Fin. Oca | 28/08/2012 | 28/08/2012 | pesos | 79.071 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96.556.940-5 | | | | |
| 28/08/2012 | 2012095165 | Factura Afecta Normal Nro 4613 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Direccion Academica | 28/08/2012 | 28/08/2012 | pesos | 87.346 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 76.730.320-3 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096010 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 3077161 Proveedor Rut: 0968296809 Compra De Articulos De Oficina Fin. Cem | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 16.132 | Distribuidora Ofimarket S.A. | | | | 96.829.680-9 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096006 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1311545 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 49.348 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096002 | Factura Afecta Normal Nro 2831 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Gravilla Fin. Infraestructura | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 71.400 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 7.252.451-9 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096001 | Factura Afecta Normal Nro 6269 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 74.565 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096004 | Factura Afecta Normal Nro 2141 Proveedor Rut: 0761183591 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 81.337 | Importadora Y Comercializadora Sudelab S.A. | | | | 78.118.359-1 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096007 | Factura Afecta Normal Nro 216704 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado Quimica | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 89.250 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 83.207.700-3 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096005 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 239268 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 99.960 | Winkler Limitada | | | | 79.722.860-5 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096009 | Factura Afecta Normal Nro 51920 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 120.899 | Transve S.A. | | | | 96.802.280-6 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096026 | Factura Afecta Normal Nro 223565 Proveedor Rut: 0784164802 Arriendo De Maquinaria Fin. Infraestructura | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 45.582 | Carlos Ibañez Arriendo De Maquinarias Ltda. | | | | 78.416.480-2 | | | | |
| 29/08/2012 | 2012096458 | Factura Exenta Normal Nro 1478382 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Enl/08 Dr Alejandro Roth (Microscopia) | 29/08/2012 | 29/08/2012 | pesos | 112.000 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 81.698.900-0 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096801 | Factura Afecta Normal Nro 6249 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Pendrive Fin. Extension | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 17.898 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6.696.990-8 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096808 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6259782 Proveedor Rut: 0967196207 Vigilancia Fin. Cem | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 32.285 | Adt Security Services S.A | | | | 96.719.620-7 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096804 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1311002 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 45.457 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096805 | Factura Afecta Normal Nro 216934 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Manguera Fin. Pre Grado | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 47.303 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 83.207.700-3 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096803 | Factura Afecta Normal Nro 22053 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Ciencias Ecologicas | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 55.928 | Teknocopy Ltda. | | | | 77.445.900-6 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096802 | Factura Afecta Normal Nro 4616 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Secretaria De Estudio | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 79.492 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 76.730.320-3 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096807 | Factura Afecta Normal Nro 64754 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 99.222 | Mundolab S.A | | | | 96.691.070-4 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096806 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 864269 Proveedor Rut: 0957140009 Servicio De Telefonia Privada Fin. Serv. Basicos/Fac | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 526.825 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 95.714.000-9 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096812 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1275213 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 50.030 | Merck S.A. | | | | 80.621.200-8 | | | | |
| 30/08/2012 | 2012096811 | Factura Afecta Normal Nro 730 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Guantes Latex Fin. Pre Grado | 30/08/2012 | 30/08/2012 | pesos | 117.120 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 16.391.847-1 | | | | |
| JULIO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08/2011 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de julio de 2012 | 07/08/2012 | 07/08/2012 | Pesos | 5.383.694 | | | | | | | |
| |
| 27/07/2012 | 13061 | Revisión de ingenieria laboratorios docentes y auditorio. | 27/07/2012 | 27/07/2012 | pesos | 2.846.905 | Carlos Rodrigo Perretta Carvajal | Perretta | Carvajal | Carlos Rodrigo | 7817817-5 | | |
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| 19/07/2012 | 23341 | Proyecto estructuras de balcones y oficinas de taller de mantención | 19/07/2012 | 19/07/2012 | pesos | 1.008.980 | Marcelo Griffero Montalba | Griffero | Montalba | Marcelo | 6064320-2 | | |
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| 06/07/2012 | 17008 | Mano obra nuevas bodegas Secretaria de Estudios | 06/07/2012 | 06/07/2012 | pesos | 813.333 | Rene Luis Jofre Jopia | Jofre | Jopia | Rene Luis | 4464794-k | | | | |
| 23/07/2012 | 15633 | Mano de obra mantención y reparación Secretaria de Estudios | 23/07/2012 | 23/07/2012 | pesos | 2.203.333 | Rene Luis Jofre Jopia | Jofre | Jopia | Rene Luis | 4464794-k | | | | |
| 23/07/2012 | 14603 | Mano de obra camaras piletas hormigon Secretaria de Estudios | 23/07/2012 | 23/07/2012 | pesos | 925.555 | Rene Luis Jofre Jopia | Jofre | Jopia | Rene Luis | 4464794-k | | | | |
| 23/07/2012 | 23654 | Instalacion sistema de contabilidad y presupuesto | 23/07/2012 | 23/07/2012 | pesos | 916.666 | Bryan Yuri Marin Galindo | Marin | Galindo | Bryan Yuri | 7087361-3 | | | | |
| 03/07/2012 | 2012076754 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1309827 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 03/07/2012 | 03/07/2012 | Pesos | 24.071 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem |
| 03/07/2012 | 2012076755 | Factura Afecta Normal Nro 1196960 Proveedor Rut: 0816989000 Servicios Fin. Cem | 03/07/2012 | 03/07/2012 | Pesos | 26.919 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 81698900-0 | | | | Servicios Fin. Cem |
| 03/07/2012 | 2012076756 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6835886 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Oca | 03/07/2012 | 03/07/2012 | Pesos | 62.928 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Oca |
| 03/07/2012 | 2012076753 | Factura Afecta Normal Nro 43885 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 03/07/2012 | 03/07/2012 | Pesos | 79.630 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460-k | | | | Compra De Materiales Fin. Infraestructura |
| 03/07/2012 | 2012076751 | Factura Afecta Normal Nro 1056 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion A Equipos De Aire Acondicionado | 03/07/2012 | 03/07/2012 | Pesos | 95.200 | Rojas Valle Claudio | | | | 12234719-2 | | | | Servicios De Mantencion A Equipos De Aire Acondicionado |
| 03/07/2012 | 2012076752 | Factura Afecta Normal Nro 602 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Hojas Cartas Fin. Gestion De Proyectos | 03/07/2012 | 03/07/2012 | Pesos | 102.340 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 13287684-3 | | | | Compra De Hojas Cartas Fin. Gestion De Proyectos |
| 04/07/2012 | 2012077297 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1301818 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera Q | 04/07/2012 | 04/07/2012 | Pesos | 26.745 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera Q |
| 04/07/2012 | 2012077298 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6812452 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Carrera Quimica | 04/07/2012 | 04/07/2012 | Pesos | 71.872 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Articulos De Oficina Fin. Carrera Quimica |
| 04/07/2012 | 2012077294 | Factura Afecta Normal Nro 7788 Proveedor Rut: 0057401524 Sacos Impresos A Un Color Fin. Post Grado | 04/07/2012 | 04/07/2012 | Pesos | 77.350 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 5740152-4 | | | | Sacos Impresos A Un Color Fin. Post Grado |
| 04/07/2012 | 2012077295 | Factura Afecta Normal Nro 4310 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Oca | 04/07/2012 | 04/07/2012 | Pesos | 107.409 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 76730320-3 | | | | Compra De Cartridge Oca |
| 04/07/2012 | 2012077296 | Factura Exenta Normal Nro 5464 Proveedor Rut: 0773304408 Traslado De Pasajeros Fin. Pre Grado | 04/07/2012 | 04/07/2012 | Pesos | 110.019 | Transportes Gonzalez Ltda | | | | 77330440-8 | | | | Traslado De Pasajeros Fin. Pre Grado |
| 05/07/2012 | 2012077631 | Factura Afecta Normal Nro 21631 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Equipo Fotocopiador Fin. Ciencias Ecologicas | 05/07/2012 | 05/07/2012 | Pesos | 55.928 | Teknocopy Ltda. | | | | 77445900-6 | | | | Arriendo De Equipo Fotocopiador Fin. Ciencias Ecologicas |
| 05/07/2012 | 2012077632 | Factura Afecta Normal Nro 966603 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorrio Fin. Cem | 05/07/2012 | 05/07/2012 | Pesos | 117.310 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorrio Fin. Cem |
| 05/07/2012 | 2012077633 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6830298 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Cem | 05/07/2012 | 05/07/2012 | Pesos | 46.474 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Articulos De Oficina Fin. Cem |
| 05/07/2012 | 2012077635 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6822073 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Guantes Y Nbplumones Fin. Matematicas | 05/07/2012 | 05/07/2012 | Pesos | 45.509 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Guantes Y Nbplumones Fin. Matematicas |
| 05/07/2012 | 2012077859 | Factura Afecta Normal Nro 63011 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Iniciacion Vid Dra Jennifer Alcaino (Material Labora | 05/07/2012 | 05/07/2012 | Pesos | 29.643 | Fermelo S.A | | | | 78436430-5 | | | | Material Laboratorio |
| 05/07/2012 | 2012077857 | Factura Afecta Normal Nro 6228 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Iniciacion Vid Dra Jennifer Alcaino (Material De Labo | 05/07/2012 | 05/07/2012 | Pesos | 59.976 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Material De Laboratorio |
| 05/07/2012 | 2012077863 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1167586 Proveedor Rut: 0855419009 Pago Con Proyecto Pda 13 Dr Aurelio San Martin (Imp | 05/07/2012 | 05/07/2012 | Pesos | 80.179 | Edapi S.A | | | | 85541900-9 | | | | Impresos |
| 06/07/2012 | 2012078076 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1904290 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Biblioteca/Factura Afe | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 48.433 | Manantial S.A. | | | | 96711590-8 | | | | Arriendo De Purificador Fin. Biblioteca/Factura Afe |
| 06/07/2012 | 2012078075 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6838771 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Cartridge Fin. Cem | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 58.666 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Cartridge Fin. Cem |
| 06/07/2012 | 2012078073 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1310160 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 66.690 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De |
| 06/07/2012 | 2012078070 | Factura Afecta Normal Nro 1061 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion De Equipos De Aire Acondicionado | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 95.200 | Rojas Valle Claudio | | | | 12234719-2 | | | | Servicios De Mantencion De Equipos De Aire Acondicionado |
| 06/07/2012 | 2012078072 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 56020 Proveedor Rut: 0798956701 Compra De Articulos Para Docencia | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 101.150 | Pvequip S.A | | | | 79895670-1 | | | | Compra De Articulos Para Docencia |
| 06/07/2012 | 2012078074 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 835690 Proveedor Rut: 0957140009 Servicio Local Medido Fin. Serv. Basicos/Factura Afe | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 542.993 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 95714000-9 | | | | Servicio Local Medido Fin. Serv. Basicos/Factura Afe |
| 06/07/2012 | 2012078071 | Factura Exenta Electrónica Electrónica Nro 10048 Proveedor Rut: 0781724203 Estudios Con Rmn Para El Cem | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 1.500.000 | Soc De Desarrollo Tecnologico De La U De Santiago De Chile Ltda | | | | 78172420-3 | | | | Estudios Con Rmn Para El Cem |
| 06/07/2012 | 2012078069 | Doc.Pago #12054090 Rut:0096130031 Gastos De Correos Fin. Correos | 06/07/2012 | 06/07/2012 | Pesos | 18.900 | Villagra Muller Victor | | | | 9613003-1 | | | | Gastos De Correos Fin. Correos |
| 09/07/2012 | 2012078716 | Factura Afecta Normal Nro 1327 Proveedor Rut: 0760703168 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 52.479 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 76070316-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 09/07/2012 | 2012078714 | Factura Afecta Normal Nro 6232 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretaria De Estudios | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 96.771 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretaria De Estudios |
| 09/07/2012 | 2012078715 | Factura Afecta Normal Nro 653 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Cajas De Guantes Fin. Pre Grado | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 111.919 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 16391847-1 | | | | Compra De Cajas De Guantes Fin. Pre Grado |
| 09/07/2012 | 2012078723 | Factura Afecta Normal Nro 63989 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Par Alaboratorio Fin. Pre Grado | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 30.821 | Mundolab S.A | | | | 96691070-4 | | | | Compra De Articulos Par Alaboratorio Fin. Pre Grado |
| 09/07/2012 | 2012078720 | Factura Afecta Normal Nro 43906 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 39.670 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460-k | | | | Compra De Materiales Fin. Infraestructura |
| 09/07/2012 | 2012078719 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 5887 Proveedor Rut: 0777006908 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 49.635 | Amilab Articulos Medicos Y De Laboratorios Ltda. | | | | 77700690-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 09/07/2012 | 2012078721 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 234663 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboraqtorio Fin. Pre Grado | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 51.765 | Winkler Limitada | | | | 79722860-5 | | | | Compra De Articulos Para Laboraqtorio Fin. Pre Grado |
| 09/07/2012 | 2012078717 | Factura Afecta Normal Nro 14576 Proveedor Rut: 0760704024 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 60.041 | Comercial E Inversiones Hernandez Ltda. | | | | 76070402-4 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 09/07/2012 | 2012078722 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6831952 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 85.194 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca |
| 09/07/2012 | 2012078718 | Factura Afecta Normal Nro 1904 Proveedor Rut: 0761183591 Compra De Picnometros Fin. Pre Grado | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 116.082 | Importadora Y Comercializadora Sudelab S.A. | | | | 76118359-1 | | | | Compra De Picnometros Fin. Pre Grado |
| 10/07/2012 | 2012079234 | Doc.Pago #12054363 Rut:0884741009 Pago Tramitacion Salida Temporal Reparacion De Equipo Midgard Postitulo | 10/07/2012 | 10/07/2012 | Pesos | 40.390 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | | | | 88474100-9 | | | | Reparacion De Equipo Midgard Postitulo |
| 11/07/2012 | 2012079808 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1904289 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca | 11/07/2012 | 11/07/2012 | Pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 96711590-8 | | | | Arriendo De Purificador Fin. Oca |
| 12/07/2012 | 2012080185 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 37367 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 36.176 | Grupobios S.A. | | | | 96540690-5 | | | | Material Laboratorio. |
| 12/07/2012 | 2012080184 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 42428 Proveedor Rut: 0868210001 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 107.100 | A.Bril Y Compañia Limitada | | | | 86821000-1 | | | | Material Laboratorio. |
| 12/07/2012 | 2012080206 | Factura Afecta Normal Nro 6240 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretraria De Estudios | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 52.455 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretraria De Estudios |
| 12/07/2012 | 2012080207 | Factura Afecta Normal Nro 3619 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Matematicas | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 169.518 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12653056-0 | | | | Arriendo De Fotocopiadora Fin. Matematicas |
| 12/07/2012 | 2012080209 | Factura Afecta Normal Nro 222971 Proveedor Rut: 0784164802 Compra De Disco De Corte Fin. Infraestructura | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 101.150 | Carlos Ibañez Arriendo De Maquinarias Ltda. | | | | 78416480-2 | | | | Compra De Disco De Corte Fin. Infraestructura |
| 12/07/2012 | 2012080208 | Factura Afecta Normal Nro 604 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Fichas De Papel Fin. Asistente Social | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 113.050 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 13287684-3 | | | | Compra De Fichas De Papel Fin. Asistente Social |
| 12/07/2012 | 2012080215 | Factura Afecta Normal Nro 125088 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Innova Corfo Dra. Vivian Montecino (Material De Lab | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 11.043 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 78762910-5 | | | | Material De Laboratorio |
| 12/07/2012 | 2012080216 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1304688 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dra Vivian Montecinos (Mat | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 22.773 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Material laboratorio |
| 12/07/2012 | 2012080214 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 71363 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Corfo Dra. Vivian Montecino. (Mater | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 61.404 | Andes Import | | | | 77304460-0 | | | | Material Laboratorio |
| 12/07/2012 | 2012080213 | Factura Afecta Normal Nro 1549 Proveedor Rut: 0057625031 Pago Con Proyecto Innova Corfo Dra. Vivian Montecinos (Material De Labo | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 85.680 | Uribe Quiroz Luz Tamara | | | | 5762503-1 | | | | Material Laboratorio |
| 12/07/2012 | 2012080223 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1305607 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Mater | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 23.179 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Material Laboratorio |
| 12/07/2012 | 2012080222 | Factura Afecta Normal Nro 124500 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio)/Fa | 12/07/2012 | 12/07/2012 | Pesos | 53.812 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 78762910-5 | | | | Material Laboratorio |
| 13/07/2012 | 2012080626 | Factura Afecta Normal Nro 63170 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 7.464 | Fermelo S.A | | | | 78436430-5 | | | | Material Laboratorio |
| 13/07/2012 | 2012080653 | Doc.Pago #12054960 Rut:0070028166 Reintegro De Saldo Agente De Aduanas Cri 1155527 Proyecto Foindecyt Dr Glo Marin. | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 68.859 | Marin Game Gonzalo Jose | | | | 7002816-6 | | | | Reintegro De Saldo Agente De Aduanas Cri 1155527 Proyecto Foindecyt Dr Glo Marin. |
| 13/07/2012 | 2012080656 | Factura Afecta Normal Nro 6234 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Carpetas De Presentacion Fin. Asuntos Estudiantiles | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 21.956 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Carpetas De Presentacion Fin. Asuntos Estudiantiles |
| 13/07/2012 | 2012080660 | Factura Afecta Normal Nro 222967 Proveedor Rut: 0784164802 Arriendo De Placa Compactadora Fin. Infraestructura | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 38.185 | Carlos Ibañez Arriendo De Maquinarias Ltda. | | | | 78416480-2 | | | | Arriendo De Placa Compactadora Fin. Infraestructura |
| 13/07/2012 | 2012080659 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6212 Proveedor Rut: 0777006908 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 38.592 | Amilab Articulos Medicos Y De Laboratorios Ltda. | | | | 77700690-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 13/07/2012 | 2012080658 | Factura Afecta Normal Nro 206 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Guias De Zoologia Fin. Pre Grado | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 62.975 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15442313-3 | | | | Anillados Guias De Zoologia Fin. Pre Grado |
| 13/07/2012 | 2012080661 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6862637 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos, Oficina, Aseo Y Electricos Fin | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 68.500 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Articulos, Oficina, Aseo Y Electricos Fin |
| 13/07/2012 | 2012080657 | Factura Afecta Normal Nro 3617 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 115.442 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12653056-0 | | | | Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica |
| 13/07/2012 | 2012080665 | Factura Afecta Normal Nro 723 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material De Laboratorio) | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 27.608 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 76140292-7 | | | | (Material De Laboratorio) |
| 17/07/2012 | 2012081116 | Factura Afecta Normal Nro 95728 Proveedor Rut: 080783200k Pago Con Proyecto Corfo Dra Vivian Montecino (Material De Laboratorio) | 17/07/2012 | 17/07/2012 | Pesos | 58.220 | W.Reichmann Y Cia. Ltda. | | | | 80783200-k | | | | (Material De Laboratorio) |
| 17/07/2012 | 2012081121 | Factura Afecta Normal Nro 89639 Proveedor Rut: 0788271409 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Articulos Electricos) | 17/07/2012 | 17/07/2012 | Pesos | 74.999 | Electro Productos S.A. | | | | 78827140-9 | | | | Articulos Electricos) |
| 18/07/2012 | 2012081324 | Factura Afecta Normal Nro 222982 Proveedor Rut: 0784164802 Arriendo De Maquinaria Fin. Infraestructura | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 9.401 | Carlos Ibañez Arriendo De Maquinarias Ltda. | | | | 78416480-2 | | | | Arriendo De Maquinaria Fin. Infraestructura |
| 18/07/2012 | 2012081329 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 3006330 Proveedor Rut: 0968296809 Compra De Art. Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 16.261 | Distribuidora Ofimarket S.A. | | | | 96829680-9 | | | | Compra De Art. Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 18/07/2012 | 2012081321 | Factura Afecta Normal Nro 1060 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Secretaria De Estudios | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 35.700 | Rojas Valle Claudio | | | | 12234719-2 | | | | Reparacion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Secretaria De Estudios |
| 18/07/2012 | 2012081325 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1304952 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 40.230 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 18/07/2012 | 2012081320 | Factura Afecta Normal Nro 2804 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Arena Fin. Infraestructura | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 53.550 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 7252451-9 | | | | Compra De Arena Fin. Infraestructura |
| 18/07/2012 | 2012081328 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 916844 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Ballast Fin. Mantencion | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 93.340 | Dartel S.A | | | | 96806110-0 | | | | Compra De Ballast Fin. Mantencion |
| 18/07/2012 | 2012081319 | Factura Afecta Normal Nro 6210 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Calculadora Casio Y Art. De Oficina | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 96.396 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Calculadora Casio Y Art. De Oficina |
| 18/07/2012 | 2012081318 | Factura Afecta Normal Nro 7816 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin.Post Grado | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 5740152-4 | | | | Empaste De Tesis Fin.Post Grado |
| 18/07/2012 | 2012081323 | Factura Afecta Normal Nro 205 Proveedor Rut: 0154423133 Compra De Fotocopias Y Anillados Fin. Pre Grado | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 107.207 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15442313-3 | | | | Compra De Fotocopias Y Anillados Fin. Pre Grado |
| 18/07/2012 | 2012081327 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6862502 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 115.083 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia |
| 18/07/2012 | 2012081322 | Factura Afecta Normal Nro 3611 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca/Factura Afecta Normal Nro 3610 Prove | 18/07/2012 | 18/07/2012 | Pesos | 449.618 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12653056-0 | | | | Arriendo De Fotocopiadora Fin. |
| 19/07/2012 | 2012081709 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6831947 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Cinta Antideslizante Fin. Mantencion | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 25.288 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 96556940-5 | | | | Compra De Cinta Antideslizante Fin. Mantencion |
| 19/07/2012 | 2012081705 | Factura Afecta Normal Nro 6233 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo, Electricos Y Oficina | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 71.174 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Articulos De Aseo, Electricos Y Oficina |
| 19/07/2012 | 2012081706 | Factura Afecta Normal Nro 2807 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Gravilla Fin. Mantencion | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 71.400 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 7252451-9 | | | | Compra De Gravilla Fin. Mantencion |
| 19/07/2012 | 2012081710 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 17985 Proveedor Rut: 0966977108 Compra De Bolsas Con Residuos Fin. Biologia | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 75.570 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 96697710-8 | | | | Compra De Bolsas Con Residuos Fin. Biologia |
| 19/07/2012 | 2012081707 | Factura Afecta Normal Nro 811 Proveedor Rut: 076015721k Compra De Articulos Deportivos Fin. Dae | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 114.000 | Comercializadora Mauricio Morales Morales E.I.R.L. | | | | 76015721-k | | | | Compra De Articulos Deportivos Fin. Dae |
| 19/07/2012 | 2012081711 | Doc.Pago #12055452 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 39.900 | Cge Distribución S.A | | | | 99513400-4 | | | | Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos |
| 19/07/2012 | 2012081731 | Doc.Pago #12055478 Rut:015725829k Cri 1155548 Reint. Saldo Fdos Djes Servidor Penquin 1804i Fondecyt 11110510 Sr Fco Muñoz. | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 246.852 | Muñoz Saez Francisco Javier | | | | 15725829-k | | | | Reint. Saldo Fdos Djes Servidor Penquin 1804i Fondecyt 11110510 Sr Fco Muñoz. |
| 19/07/2012 | 2012081915 | Reembolso De Gasto Electrónica Electrónica Nro 32590 Proveedor Rut: 0760247227 Reem Gastos Con Proyecto Antares Dr Miguel Allend | 19/07/2012 | 19/07/2012 | Pesos | 32.011 | Allende Connelly Miguel Luis | | | | 76024722-7 | | | | Reem Gastos Con Proyecto Antares Dr Miguel Allend |
| 20/07/2012 | 2012081923 | Factura Afecta Normal Nro 451600 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Agua Purificada)/Factura | 20/07/2012 | 20/07/2012 | Pesos | 29.750 | Agua Premium S.A | | | | 96682060-8 | | | | Agua Purificada |
| 20/07/2012 | 2012081924 | Factura Afecta Normal Nro 1038 Proveedor Rut: 0099731974 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 20/07/2012 | 20/07/2012 | Pesos | 33.420 | Danilo Moreno Candia | | | | 9973197-4 | | | | Material De Laboratorio |
| 20/07/2012 | 2012081928 | Factura Afecta Normal Nro 125383 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 20/07/2012 | 20/07/2012 | Pesos | 48.385 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 78762910-5 | | | | Material De Laboratorio |
| 20/07/2012 | 2012081925 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 37 Proveedor Rut: 0139031288 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De | 20/07/2012 | 20/07/2012 | Pesos | 109.480 | Lira Zamudio Karen Angelica | | | | 13903128-8 | | | | Material De Laboratorio |
| 23/07/2012 | 2012082332 | Factura Afecta Normal Nro 1875288 Proveedor Rut: 0967115908 Cargo Minimo De Facturacion Fin. Extension/Factura Afecta Electróni | 23/07/2012 | 23/07/2012 | Pesos | 26.495 | Manantial S.A. | | | | 96711590-8 | | | | Cargo Minimo De Facturacion Fin. Extension/Factura Afecta Electróni |
| 23/07/2012 | 2012082329 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1299598 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 23/07/2012 | 23/07/2012 | Pesos | 98.076 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 24/07/2012 | 2012082797 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 98057 Proveedor Rut: 0965735909 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono. (Poliza | 24/07/2012 | 24/07/2012 | Pesos | 80.670 | Cia. De Seguros De Credito Continental S.A. | | | | 96573590-9 | | | | Poliza |
| 24/07/2012 | 2012082842 | Factura Afecta Normal Nro 1067 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion A Equipos De Aire Acondicionado Fin. Matematica | 24/07/2012 | 24/07/2012 | Pesos | 95.200 | Rojas Valle Claudio | | | | 12234719-2 | | | | Servicios De Mantencion A Equipos De Aire Acondicionado Fin. Matematica |
| 24/07/2012 | 2012082843 | Factura Afecta Normal Nro 3614 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Centro De Ciencias Ambientales /Factura | 24/07/2012 | 24/07/2012 | Pesos | 153.205 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12653056-0 | | | | Arriendo De Fotocopiadora Fin. Centro De Ciencias Ambientales /Factura |
| 27/07/2012 | 2012084872 | Factura Afecta Normal Nro 6245 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Quimica | 27/07/2012 | 27/07/2012 | Pesos | 95.295 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Quimica |
| 27/07/2012 | 2012084873 | Factura Afecta Normal Nro 97 Proveedor Rut: 0760836524 Almuerzos Pae Fin. Asistente Social/Factura Afecta Normal Nro 98 Proveedo | 27/07/2012 | 27/07/2012 | Pesos | 2.784.600 | Servicios Gastronómicos Aliner Ltda | | | | 76083652-4 | | | | Almuerzos Pae |
| 27/07/2012 | 2012084880 | Factura Afecta Normal Nro 94 Proveedor Rut: 0760836524 Colaciones Pae Marzo/Factura Afecta Normal Nro 102 Proveedor Rut: 0760836 | 27/07/2012 | 27/07/2012 | Pesos | 565.200 | Servicios Gastronómicos Aliner Ltda | | | | 76083652-4 | | | | Colaciones Pae Marzo |
| 27/07/2012 | 2012084881 | Factura Afecta Normal Nro 100 Proveedor Rut: 0760836524 Colaciones Pae | 27/07/2012 | 27/07/2012 | Pesos | 2.585.700 | Servicios Gastronómicos Aliner Ltda | | | | 76083652-4 | | | | Colaciones Pae |
| 30/07/2012 | 2012085549 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 98221 Proveedor Rut: 0965735909 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Poliza 21 | 30/07/2012 | 30/07/2012 | Pesos | 1.165.537 | Cia. De Seguros De Credito Continental S.A. | | | | 96573590-9 | | | | Pago Proveedor |
| 30/07/2012 | 2012085744 | Factura Afecta Normal Nro 646 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion De Equipos De Aire Acondicionado Fin. Quimica | 30/07/2012 | 30/07/2012 | Pesos | 77.350 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 8820947-8 | | | | Mantencion De Equipos De Aire Acondicionado Fin. Quimica |
| 30/07/2012 | 2012085745 | Factura Afecta Normal Nro 1047 Proveedor Rut: 0099731974 Crrado E Instalacion De Puerta Fin. Mantencion | 30/07/2012 | 30/07/2012 | Pesos | 89.726 | Danilo Moreno Candia | | | | 9973197-4 | | | | Cerrado E Instalacion De Puerta Fin. Mantencion |
| 30/07/2012 | 2012085743 | Factura Afecta Normal Nro 6244 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Dvd Y Pilas Recargables Fin. Extension | 30/07/2012 | 30/07/2012 | Pesos | 92.201 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Dvd Y Pilas Recargables Fin. Extension |
| 31/07/2012 | 2012087453 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 98222 Proveedor Rut: 0965735909 Pago Con Proyecto Insercion Dr Christian Gonzalez B. | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 80.639 | Cia. De Seguros De Credito Continental S.A. | | | | 96573590-9 | | | | Pago Proveedor |
| 31/07/2012 | 2012087512 | Factura Afecta Normal Nro 1068 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo Fin. Fisica | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 44.982 | Rojas Valle Claudio | | | | 12234719-2 | | | | Servicio De Mantencion A Equipo Fin. Fisica |
| 31/07/2012 | 2012087513 | Factura Afecta Normal Nro 3616 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Direccion Academica | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 53.590 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 12653056-0 | | | | Arriendo De Fotocopiadora Fin. Direccion Academica |
| 31/07/2012 | 2012087517 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1305635 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Ar4ticulos Para Laboratorio Fin. Pre Grad | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 56.173 | Merck S.A. | | | | 80621200-8 | | | | Compra De Ar4ticulos Para Laboratorio Fin. Pre Grad |
| 31/07/2012 | 2012087516 | Factura Afecta Normal Nro 14040 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 76.160 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 77942890-7 | | | | Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado |
| 31/07/2012 | 2012087510 | Factura Afecta Normal Nro 6247 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Calculadora Y Entintadores Fin. Secretaria De Estudios | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 92.415 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 6696990-8 | | | | Compra De Calculadora Y Entintadores Fin. Secretaria De Estudios |
| 31/07/2012 | 2012087515 | Factura Afecta Normal Nro 15000 Proveedor Rut: 0760704024 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 93.339 | Comercial E Inversiones Hernandez Ltda. | | | | 76070402-4 | | | | Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado |
| 31/07/2012 | 2012087514 | Factura Afecta Normal Nro 210 Proveedor Rut: 0154423133 Compra De Fotocopias Fin. Pre Grado | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 93.563 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 15442313-3 | | | | Compra De Fotocopias Fin. Pre Grado |
| 31/07/2012 | 2012087509 | Factura Afecta Normal Nro 493 Proveedor Rut: 004464794k Reparacion De Repizas Y Barniz De Pinturas | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 111.705 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794-k | | | | Reparacion De Repizas Y Barniz De Pinturas |
| 31/07/2012 | 2012087519 | Factura Afecta Normal Nro 13072012 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 121.169 | Transve S.A. | | | | 96802280-6 | | | | Mantencion De Ascensores Fin. Biologia |
| 31/07/2012 | 2012087511 | Doc.Pago #12056799 Rut:0096130031 Gastos De Correos Fin. Correos | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 19.350 | Villagra Muller Victor | | | | 9613003-1 | | | | Gastos De Correos Fin. Correos |
| 31/07/2012 | 2012087754 | Factura Afecta Normal Nro 1209574 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Enlace Vid 11/08 Dr. Alejandro Roth.(Servicio De V | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 101.365 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 81698900-0 | | | | Pago Proveedor |
| 31/07/2012 | 2012087795 | Factura Afecta Normal Nro 4 Proveedor Rut: 0055735425 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford. (Material De Laboratorio) | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 45.815 | Nelson Christiansen Lillian | | | | 5573542-5 | | | | Pago Proveedor |
| 31/07/2012 | 2012087796 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 21717 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford (Materia | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 88.496 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 76048163-7 | | | | Pago Proveedor |
| 31/07/2012 | 2012087797 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 71972 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Corfo Dr.Michael Handford (Material | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 103.709 | Andes Import | | | | 77304460-0 | | | | Pago Proveedor |
| 31/07/2012 | 2012087798 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 37611 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford (Materia | 31/07/2012 | 31/07/2012 | Pesos | 111.084 | Grupobios S.A. | | | | 96540690-5 | | | | Pago Proveedor |
| JUNIO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2012 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de juniode 2012 | 11/07/2012 | 11/07/2012 | Pesos | 5.176.602 | | | | | | | | | |
| 22/06/2012 | 14204 | Proyecto de subestación eléctrica para atender nuevos laboratorios docentes, sals de clases, pabellón G y auditorio | 19/03/2012 | 21/05/2012 | Pesos | 983.334 | | Vergara | Yañez | Mario Patricio | 7109975-k | | | | |
| 29/06/2012 | 18885 | Mano de obra en construcción de veredas tramo entre la sal de guardfias y término de la sal de estudiantes de la Facultad de Ciencias | 03/04/2012 | 25/04/2012 | Pesos | 948.600 | | Jofre | Jopia | Rene Luís | 4464794-k | | | | |
| MAYO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otros gastos menores a 3 UTM, Fondos Fijos del mes de mayo de 2012 | | | Pesos | 7.042.178 | | | | | | | | | |
| | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de mayo de 2012 | | | Pesos | 34.750.207 | | | | | | | | | |
| 24/04/2012 | 14588 | Prestación de servicios, construcción de vereda para acceso dependencias Facultad | | | Pesos | 1.630.000 | | Jofre | Jopia | Rene Luís | 4464794-k | | | | |
| 14/04/2012 | 19475 | Prestación se servicios, "Diagramación, correcciones y tratamiento de imágenes del libro titulado 200 insectos de Chile" | | | Pesos | 222.222 | | Bustamante | Salgado | Marcela | 13463846-k | | | | |
| 23/05/2012 | 18172 | Prestación de servicios, preparación del proyecto para edificio del Departamento de Química | 14/05/2012 | 12/06/2012 | Pesos | 1.750.000 | | Valenzuela | Vargas | Marcelo Orlando | 6190740-8 | | | | |
| 24/05/2012 | 18337 | Prestación de servicios, "Mano de obra en colocación de forros y estructura metálica en cubierta del Departamento de Física y Electrónica de la Facultad" | 15/05/2012 | 28/05/2012 | Pesos | 680.000 | | Lobos | Adriazola | Alejandro | 10225386-8 | | | | |
| ABRIL 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otros gastos menores a 3 UTM, Fondos Fijos del mes de abril de 2012 | | | Pesos | 3.965.398 | | | | | | | | | |
| | Otros Gastos Menores a 3 UTM Gastos de Mantención, Insumos y Materiales de Laboratorio | | | Pesos | 10.187.309 | | | | | | | | | |
| MARZO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/01/2012 10:19 | 2012000448 | Doc.Pago #12036744 Rut:0088282116 Cancela Cheque Caducado Nº 44592 (27/10/2011) Carlos Perez | | | Pesos | 24.990 | | Perez | Cespedes | Carlos | 0088282116 | | | | |
| 05/01/2012 11:29 | 2012022771 | Doc.Pago #12037134 Rut:0096130031 Cancela Correspondencia Correos Chile Sr. Victor Villagra.- | | | Pesos | 21.600 | | Villagra | Muller | Víctor | 0096130031 | | | | |
| 06/01/2012 11:08 | 2012023046 | Doc.Pago #12037286 Rut:0106093598 Reem.De Gastos Con Proy. Iniciacion Vid. Dra. Jennifer Alcaino.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 1.612 | | Alcaino | Gorman | Jennifer | 0106093598 | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | 2012023493 | Doc.Pago #12037397 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Elecftricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 80.450 | Chilectra S.A | | | | 0968005707 | | | | |
| 11/01/2012 14:44 | 2012024866 | Doc.Pago #12037501 Rut:0048183719 Pago Con Proyecto Pda-13 Dr.Aurelio San Martin.(Viatico) | | | Pesos | 400.058 | | San Martín | Barrientos | Aurelio | 0048183719 | | | | |
| 09/01/2012 16:56 | 2012023963 | Doc.Pago #12037524 Rut:0605030009 Arriendo De Casilla Fin. Correos | | | Pesos | 81.700 | Empresa De Correos De Chile | | | | 0605030009 | | | | |
| 12/01/2012 11:06 | 2012025048 | Doc.Pago #12037901 Rut:017415676k Ayuda De Viaje Alumno Matias Leal Res/1049, Bahia Blanca Argentina (15 Al 18 De Nov.11) | | | Pesos | 100.000 | | Leal | Mejías | Matias | 017415676k | | | | |
| 16/01/2012 10:07 | 2012025557 | Doc.Pago #12038147 Rut:0063461083 Ayuda De Viaje Prof.John Lothian U. De Valpo (09/11/2011)Res/1076 | | | Pesos | 20.000 | | Ewer | Lothian | Jhon | 0063461083 | | | | |
| 16/01/2012 10:07 | 2012025555 | Doc.Pago #12038155 Rut:0035548262 Cancela Ayuda De Viaje Prof. Gmo.Diaz U. De Valpo.Res/1027 (02/11/2011) | | | Pesos | 20.000 | | Diaz Fleming Ruben Guillermo | | | 0035548262 | | | | |
| 18/01/2012 17:59 | 2012026266 | Doc.Pago #12038636 Rut:0590334707 Pago Con Proyecto Grant. U. Colorado Dr. Juan Bacigalupo (Correo) | | | Pesos | 22.881 | Federal Express Agencia En Chile. | | | | 0590334707 | | | | |
| 19/01/2012 12:02 | 2012026486 | Doc.Pago #12038716 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Fin Serv. Basicos | | | Pesos | 62.100 | Cge Distribución S.A | | | | 0995134004 | | | | |
| 19/01/2012 14:01 | 2012026566 | Doc.Pago #12038738 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua (Casino Facultad) | | | Pesos | 81.268 | Aguas Andinas S.A. | | | | 0618080005 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026720 | Doc.Pago #12038778 Rut:0155650761 Estadia Sta. Paola Muñoz. Res/1285/2011 Concepcion (16 Al 18 De Enero 2012)Asuntos Est. | | | Pesos | 50.000 | | Muñoz Sepulveda Paola Andrea | | | 0155650761 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026768 | Doc.Pago #12038988 Rut:0089680026 Compra De Arreglos Florales Fin. Pre Grado | | | Pesos | 80.000 | | Romero Iturriaga Marcelo Luis | | | 0089680026 | | | | |
| 24/01/2012 10:53 | 2012027942 | Doc.Pago #12039314 Rut:0899004000 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 96.981 | Esval S.A. | | | | 0899004000 | | | | |
| 27/01/2012 12:01 | 2012031092 | Doc.Pago #12039769 Rut:0167440177 Reembolso De Gasto Sr. Mario Carrasco Centro De Alumnos.- | | | Pesos | 47.000 | | Carrasco Troncoso Mario Esteban | | | 0167440177 | | | | |
| 30/01/2012 13:07 | 2012033029 | Doc.Pago #12039910 Rut:0096130031 Cancela Correspondencia Correos De Chile Sr. Victor Villagra | | | Pesos | 17.900 | | Villagra Muller Victor | | | 0096130031 | | | | |
| 01/02/2012 11:47 | 2012034725 | Doc.Pago #12040285 Rut:0884741009 Cancela Diferencia De Factura Nº 110285.(Agencia De Aduanas Mewes) | | | Pesos | 35.142 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | | | | 0884741009 | | | | |
| 02/02/2012 17:25 | 2012035219 | Doc.Pago #12040424 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 128.001 | Aguas Andinas S.A. | | | | 0618080005 | | | | |
| 02/02/2012 17:25 | 2012035218 | Doc.Pago #12040426 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | | | Pesos | 92.193 | Aguas Andinas S.A. | | | | 0618080005 | | | | |
| 02/02/2012 17:24 | 2012035215 | Doc.Pago #12040431 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | | | Pesos | 66.650 | Chilectra S.A | | | | 0968005707 | | | | |
| 06/03/2012 11:49 | 2012036250 | Doc.Pago #12040683 Rut:005780212k Cancela Viatico C/173.Sr. Emiliano Aravena (Est.Rapel) | | | Pesos | 13.380 | | Aravena Rodriguez Emiliano Lorenzo | | | 005780212k | | | | |
| 08/03/2012 11:47 | 2012037045 | Doc.Pago #12040762 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 37.650 | Chilectra S.A | | | | 0968005707 | | | | |
| 08/03/2012 11:42 | 2012037033 | Doc.Pago #12040916 Rut:0995134004 Cancelacion Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | | | Pesos | 64.300 | Cge Distribución S.A | | | | 0995134004 | | | | |
| 12/03/2012 11:15 | 2012037649 | Doc.Pago #12041134 Rut:0072524519 Cancela Cheque Caducado Nº 43764 (18/08/11)Juan Rosas O.Fact/2565.- | | | Pesos | 102.340 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037985 | Doc.Pago #12041139 Rut:0096130031 Cancela Gastos De Correo Fin. Correo | | | Pesos | 17.700 | | Villagra Muller Victor | | | 0096130031 | | | | |
| 12/03/2012 11:49 | 2012037711 | Doc.Pago #12041170 Rut:0776604704 Cancela Cheque Caducado Nº 45380 Industrias MaclaudªS Ltda (23/12/2011) | | | Pesos | 99.967 | Industrias MaclaudS Ltda. | | | | 0776604704 | | | | |
| 12/03/2012 11:48 | 2012037709 | Doc.Pago #12041174 Rut:0776604704 Cancela Cheque Caducado Nº 45429 (28/12/2011) Industrias Maclaud"S Ltda | | | Pesos | 99.966 | Industrias MaclaudS Ltda. | | | | 0776604704 | | | | |
| 12/03/2012 11:48 | 2012037708 | Doc.Pago #12041176 Rut:0776604704 Cancela Cheque Caducado Nº 45450 (29/12/2011)Muebles Maclaud"S Ltda.- | | | Pesos | 99.967 | Industrias MaclaudS Ltda. | | | | 0776604704 | | | | |
| 13/03/2012 11:24 | 2012038194 | Doc.Pago #12041288 Rut:0164277364 Devolucion Arancel Matricula Alumno Manuel Riquelme B. | | | Pesos | 100.700 | | Riquelme Becerra Manuel Alejandro | | | 0164277364 | | | | |
| 15/03/2012 10:03 | 2012038987 | Doc.Pago #12041526 Rut:0161293679 Cancela Cheque Caducado Nº 45174(15/12/11)Alumna P,Cecchi.Ayuda De Viaje,Maematicas | | | Pesos | 60.000 | | Cecchi Bernales Paulina Alejandra | | | 0161293679 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039450 | Doc.Pago #12041674 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 70.800 | Cge Distribución S.A | | | | 0995134004 | | | | |
| 19/03/2012 14:27 | 2012039828 | Doc.Pago #12041797 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Balsas (Rapel) | | | Pesos | 72.860 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 0657158607 | | | | |
| 27/03/2012 9:43 | 2012041729 | Doc.Pago #12042659 Rut:0147291582 Cancela Cheque Caducado Nº 45860 (21012012)Bryan Reynaert) | | | Pesos | 45.174 | | Reynaert Godefroy Bryan | | | 0147291582 | | | | |
| 27/03/2012 9:43 | 2012041730 | Doc.Pago #12042694 Rut:0166874025 Cancela Cheque Caucado Nº 45872 (21/01/12) Rocio Cares Escuela De Ciencias.- | | | Pesos | 45.174 | | Cares Suárez Rocío Andrea | | | 0166874025 | | | | |
| 27/03/2012 10:36 | 2012041804 | Error De Digitacin .- | | | Pesos | 78.280 | | Cabrera Pozo Rodrigo Andre | | | | | | | |
| 06/03/2012 12:40 | 2012036330 | Factura Afecta Nro 4001 Proveedor Rut: 0767303203 | | | Pesos | 109.920 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037987 | Factura Electronica Nro 103 Proveedor Rut: 0761458531 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera Quimica Ambiental | | | Pesos | 59.500 | Filtergroup Chile Spa. | | | | 0761458531 | | | | |
| 06/01/2012 11:08 | 2012023050 | Factura Electronica Nro 1146391 Proveedor Rut: 0855419009 Pago Con Proyecto Psd-66 Dr. Rodrigo Medel (Material De Computacion) | | | Pesos | 72.412 | Edapi S.A | | | | 0855419009 | | | | |
| 30/01/2012 12:41 | 2012032992 | Factura Electronica Nro 1148095 Proveedor Rut: 0855419009 Compra De Toner Fin.Asistente Social | | | Pesos | 106.249 | Edapi S.A | | | | 0855419009 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037997 | Factura Electronica Nro 1149582 Proveedor Rut: 0855419009 Compra De Toner Fin. Oca | | | Pesos | 105.672 | Edapi S.A | | | | 0855419009 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | 2012030806 | Factura Electronica Nro 1217 Proveedor Rut: 0965569308 Mensualidad Fin. Oca | | | Pesos | 329.000 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.A. | | | | 0965569308 | | | | |
| 08/03/2012 17:34 | 2012037269 | Factura Electronica Nro 1232689 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proy. Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio)/F | | | Pesos | 23.498 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 13/01/2012 10:05 | 2012025305 | Factura Electronica Nro 1240706 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin Pore Grado/Factura Electronic | | | Pesos | 65.533 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 11/01/2012 12:47 | 2012024849 | Factura Electronica Nro 1241075 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 36.853 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 06/01/2012 11:08 | 2012023049 | Factura Electronica Nro 1241545 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Ifs Dra. Alejandra Troncoso (Material De Laboratorio | | | Pesos | 43.923 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026712 | Factura Electronica Nro 1242017 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Etanol Fin. Pre Grado | | | Pesos | 28.524 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035022 | Factura Electronica Nro 1242126 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 35.211 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 06/03/2012 12:40 | 2012036331 | Factura Electronica Nro 1243232 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 13.501 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 06/03/2012 12:40 | 2012036328 | Factura Electronica Nro 1243429 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 23.117 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 15/03/2012 11:14 | 2012039023 | Factura Electronica Nro 1243635 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 95.680 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 24/01/2012 11:33 | 2012028013 | Factura Electronica Nro 1244027 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 36.853 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 24/01/2012 11:20 | 2012028008 | Factura Electronica Nro 1244331 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio)/ | | | Pesos | 90.614 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038844 | Factura Electronica Nro 1244379 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | | | Pesos | 26.946 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 27/01/2012 12:14 | 2012031098 | Factura Electronica Nro 1244450 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr Mchael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 30.037 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037995 | Factura Electronica Nro 1245109 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio | | | Pesos | 19.211 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 23/03/2012 15:28 | 2012041243 | Factura Electronica Nro 1246224 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio | | | Pesos | 60.675 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 26/03/2012 16:57 | 2012041640 | Factura Electronica Nro 1246525 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 68.912 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041177 | Factura Electronica Nro 1248195 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 70.249 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 19/03/2012 10:25 | 2012039712 | Factura Electronica Nro 1249293 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 74.023 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 26/03/2012 15:34 | 2012041561 | Factura Electronica Nro 1251283 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proy. Fondef Dra. Maria Rosa Bono. (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 111.745 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 19/03/2012 10:52 | 2012039732 | Factura Electronica Nro 1251336 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material Laboratorio) | | | Pesos | 23.204 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042429 | Factura Electronica Nro 1252022 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Eter Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 11.651 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026772 | Factura Electronica Nro 12694 Proveedor Rut: 0966977108 Retiro De Bolsas Con Residuos Fin. Biologia | | | Pesos | 37.147 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 966977108 | | | | |
| 01/02/2012 10:44 | 2012034679 | Factura Electronica Nro 1271502 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 84.727 | Merck S.A. | | | | 0806212008 | | | | |
| 23/03/2012 15:28 | 2012041245 | Factura Electronica Nro 13563 Proveedor Rut: 0966977108 Bolsas Con Residuos Fin. Pre Grado | | | Pesos | 37.259 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 966977108 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012038001 | Factura Electronica Nro 13569 Proveedor Rut: 0966977108 Retiro De Bolsas Con Residuos Fin. Biologia | | | Pesos | 74.518 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 966977108 | | | | |
| 13/01/2012 10:05 | 2012025303 | Factura Electronica Nro 138933 Proveedor Rut: 0764961307 Uso De Autopista Fin. Adjunto | | | Pesos | 10.700 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | | | | 0764961307 | | | | |
| 26/03/2012 16:57 | 2012041644 | Factura Electronica Nro 14170 Proveedor Rut: 0966977108 Bolsas Con Residuos Fin. Biologia | | | Pesos | 56.224 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 966977108 | | | | |
| 23/03/2012 16:00 | 2012041261 | Factura Electronica Nro 14452 Proveedor Rut: 0775648708 Compra De Papel Roller Fin. Decanato | | | Pesos | 116.139 | Impresion Y Documentacion Digital Ltda. | | | | 775648708 | | | | |
| 27/03/2012 10:00 | 2012041748 | Factura Electronica Nro 14634 Proveedor Rut: 0775648708 Reparacion Y Mantencion De Impresora Fin. Decanato | | | Pesos | 116.204 | Impresion Y Documentacion Digital Ltda. | | | | 775648708 | | | | |
| 09/03/2012 9:57 | 2012037299 | Factura Electronica Nro 147234 Proveedor Rut: 0764961307 Cancela Autopista Costanera Norte | | | Pesos | 16.960 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | | | | 0764961307 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038845 | Factura Electronica Nro 15894 Proveedor Rut: 0965569308 Comision De Servicio Fin. Jardin Infantil | | | Pesos | 6.580 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.A. | | | | 965569308 | | | | |
| 09/03/2012 9:57 | 2012037301 | Factura Electronica Nro 16 Proveedor Rut: 0772405804 Servicio Sanitario En Control Fin. Biologia | | | Pesos | 53.550 | Control Integral De Plagas | | | | 0772405804 | | | | |
| 30/03/2012 11:14 | 2012044637 | Factura Electronica Nro 1659377 Proveedor Rut: 0967115908 Equipo A La Red Fin. Ciencias Ambientales | | | Pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 0967115908 | | | | |
| 05/01/2012 10:12 | 2012022733 | Factura Electronica Nro 17576 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Ifs Sr Daniel Tapia (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 88.942 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 11/01/2012 14:37 | 2012024864 | Factura Electronica Nro 17880 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Innova Corfo Dr.Michael Handford.(Material De Laborato | | | Pesos | 101.144 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 27/01/2012 11:24 | 2012030964 | Factura Electronica Nro 17934 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | | | Pesos | 67.725 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 19/03/2012 9:53 | 2012039642 | Factura Electronica Nro 18018 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Corfo Dr Miguel Allende (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 80.808 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 06/03/2012 12:32 | 2012036306 | Factura Electronica Nro 18183 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 88.494 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024286 | Factura Electronica Nro 1823611 Proveedor Rut: 0967115908 Equipo A La Red Fin. Decanato/Factura Electronica Nro 1825896 Proveedo | | | Pesos | 24.216 | Manantial S.A. | | | | 0967115908 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026715 | Factura Electronica Nro 1823612 Proveedor Rut: 0967115908 Equipo A La Red Fin. Centro De Ciencias Ambientales | | | Pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 0967115908 | | | | |
| 02/02/2012 16:55 | 2012035200 | Factura Electronica Nro 1837233 Proveedor Rut: 0967115908 Equipo A La Red /Factura Electronica Nro 1837234 Proveedor Rut: 09671 | | | Pesos | 36.324 | Manantial S.A. | | | | 0967115908 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038848 | Factura Electronica Nro 1837238 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador Fin. Extension | | | Pesos | 15.446 | Manantial S.A. | | | | 0967115908 | | | | |
| 26/03/2012 16:57 | 2012041645 | Factura Electronica Nro 1862055 Proveedor Rut: 0967115908 Facturacion Minimoa Segun Contrato Fin. Decanato | | | Pesos | 14.387 | Manantial S.A. | | | | 0967115908 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041180 | Factura Electronica Nro 1864115 Proveedor Rut: 0967115908 Equipo A La Red Fin. Biblioteca/Factura Electronica Nro 1852777 Provee | | | Pesos | 99.846 | Manantial S.A. | | | | 0967115908 | | | | |
| 30/03/2012 14:35 | 2012044999 | Factura Electronica Nro 18754 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 108.820 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 19/03/2012 10:25 | 2012039709 | Factura Electronica Nro 19037 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio) | | | Pesos | 92.703 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 08/03/2012 14:29 | 2012037156 | Factura Electronica Nro 214729 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 79.968 | Winkler Limitada | | | | 0797228605 | | | | |
| 17/01/2012 13:05 | 2012025954 | Factura Electronica Nro 221710 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 58.310 | Winkler Limitada | | | | 0797228605 | | | | |
| 24/01/2012 11:20 | 2012028007 | Factura Electronica Nro 222376 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material Laboratorio) | | | Pesos | 27.965 | Winkler Limitada | | | | 0797228605 | | | | |
| 14/03/2012 11:19 | 2012038583 | Factura Electronica Nro 223016 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 30.702 | Winkler Limitada | | | | 0797228605 | | | | |
| 02/02/2012 10:34 | 2012035011 | Factura Electronica Nro 223484 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 47.481 | Winkler Limitada | | | | 0797228605 | | | | |
| 26/03/2012 15:34 | 2012041560 | Factura Electronica Nro 226902 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 25.585 | Winkler Limitada | | | | 0797228605 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | 2012030810 | Factura Electronica Nro 2335188 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 46.489 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 096813520 | | | | |
| 08/03/2012 11:42 | 2012037032 | Factura Electronica Nro 2375800 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Borgoño 16150 | | | Pesos | 99.865 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 096813520 | | | | |
| 30/03/2012 11:14 | 2012044638 | Factura Electronica Nro 26641486 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 994.609 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 0968069802 | | | | |
| 14/03/2012 10:31 | 2012038532 | Factura Electronica Nro 28019 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 81.158 | Grupobios S.A. | | | | 0965406905 | | | | |
| 06/01/2012 11:08 | 2012023051 | Factura Electronica Nro 29383 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proy. Inic. Vid Dra. Jennifer Alcaino (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 66.402 | Grupobios S.A. | | | | 0965406905 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | 2012030809 | Factura Electronica Nro 2940661 Proveedor Rut: 0967630101 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Ciencias Ambientales | | | Pesos | 1.700 | Emp.Electr.De Melipilla,Colchagua Y Maule Sa | | | | 0967630101 | | | | |
| 08/03/2012 11:42 | 2012037034 | Factura Electronica Nro 2952886 Proveedor Rut: 0967630101 Cancelacion Cuenta Electricidad (Fin. Cqa) | | | Pesos | 1.700 | Emp.Electr.De Melipilla,Colchagua Y Maule Sa | | | | 0967630101 | | | | |
| 11/01/2012 12:47 | 2012024850 | Factura Electronica Nro 29672 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 88.298 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037998 | Factura Electronica Nro 30326 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio | | | Pesos | 110.670 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 30/03/2012 14:35 | 2012045001 | Factura Electronica Nro 30426 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 27.892 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 08/03/2012 11:47 | 2012037043 | Factura Electronica Nro 30601 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 73.780 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 06/03/2012 12:32 | 2012036310 | Factura Electronica Nro 30638 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Parta Laboratorio Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 73.780 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 26/03/2012 15:34 | 2012041562 | Factura Electronica Nro 32075 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono. (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 104.958 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 26/03/2012 11:50 | 2012041482 | Factura Electronica Nro 32215 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio) | | | Pesos | 107.100 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 26/03/2012 11:56 | 2012041485 | Factura Electronica Nro 32392 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material Laboratorio) | | | Pesos | 106.624 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 26/03/2012 15:01 | 2012041539 | Factura Electronica Nro 35736 Proveedor Rut: 0868210001 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 113.693 | A.Bril Y Compañia Limitada | | | | 868210001 | | | | |
| 26/03/2012 15:06 | 2012041540 | Factura Electronica Nro 35736 Proveedor Rut: 0868210001 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 113.693 | A.Bril Y Compañia Limitada | | | | 868210001 | | | | |
| 24/01/2012 11:33 | 2012028014 | Factura Electronica Nro 35743 Proveedor Rut: 0868210001 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 109.260 | A.Bril Y Compañia Limitada | | | | 868210001 | | | | |
| 14/03/2012 11:19 | 2012038573 | Factura Electronica Nro 475 Proveedor Rut: 0116355108 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono (Toner Y Cartridge) | | | Pesos | 88.655 | Caniulao Araya Galo Alejandro | | | | 0116355108 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042431 | Factura Electronica Nro 535105 Proveedor Rut: 0933600009 Compra De Papel Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 109.004 | Xerox De Chile S.A | | | | 0933600009 | | | | |
| 09/03/2012 10:01 | 2012037306 | Factura Electronica Nro 64 Proveedor Rut: 0760852627 Mantencion De Equipo De Aire Acondicionado | | | Pesos | 104.125 | Air Solution S.A | | | | 0760852627 | | | | |
| 08/03/2012 11:47 | 2012037044 | Factura Electronica Nro 6491012 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Pendrive Fin. Oca | | | Pesos | 47.543 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 10/01/2012 11:26 | 2012024411 | Factura Electronica Nro 6536542 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Archivador Fin. Oca/Factura Electronica Nro 6531855 Proveedo | | | Pesos | 64.649 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | 2012023491 | Factura Electronica Nro 6540578 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Matematicas | | | Pesos | 98.777 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 06/03/2012 12:36 | 2012036322 | Factura Electronica Nro 6556020 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Pre Grado | | | Pesos | 109.341 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026714 | Factura Electronica Nro 6558396 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. | | | Pesos | 61.937 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 06/03/2012 12:34 | 2012036318 | Factura Electronica Nro 6558400 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Centro De Ciencias Ambientales | | | Pesos | 113.184 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 27/01/2012 11:17 | 2012030959 | Factura Electronica Nro 6563746 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo | | | Pesos | 42.938 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041179 | Factura Electronica Nro 6566255 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo | | | Pesos | 74.614 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 26/03/2012 16:57 | 2012041642 | Factura Electronica Nro 6566315 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | | | Pesos | 93.660 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037999 | Factura Electronica Nro 6567228 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin Biologia | | | Pesos | 112.336 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 23/03/2012 15:28 | 2012041244 | Factura Electronica Nro 6569933 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Impresora Fin. Iso | | | Pesos | 100.705 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035024 | Factura Electronica Nro 6570179 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Secretaria De Estudios | | | Pesos | 105.260 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 06/03/2012 12:40 | 2012036329 | Factura Electronica Nro 6570223 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo | | | Pesos | 112.836 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 06/03/2012 12:38 | 2012036323 | Factura Electronica Nro 6577100 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | | | Pesos | 83.519 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 06/03/2012 12:35 | 2012036320 | Factura Electronica Nro 6580024 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papel Higienico Fin. Aseo Y Limpieza | | | Pesos | 111.022 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 15/03/2012 11:11 | 2012039022 | Factura Electronica Nro 6592198 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | | | Pesos | 111.022 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 30/03/2012 11:14 | 2012044636 | Factura Electronica Nro 6652264 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papel Fin. Pre Grado | | | Pesos | 105.434 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 19/03/2012 10:20 | 2012039708 | Factura Electronica Nro 6652265 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Toallas De Papel Fin. Aseo Y Limpieza | | | Pesos | 106.599 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 08/03/2012 14:29 | 2012037150 | Factura Electronica Nro 66540 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma. (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 67.265 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039448 | Factura Electronica Nro 6660327 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Matematicas | | | Pesos | 98.418 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 01/02/2012 10:44 | 2012034676 | Factura Electronica Nro 68418 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 23.800 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 23/03/2012 15:27 | 2012041240 | Factura Electronica Nro 68492 Proveedor Rut: 0773044600 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 34.986 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 26/03/2012 15:34 | 2012041556 | Factura Electronica Nro 7628 Proveedor Rut: 0058921203 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 117.275 | Behnke Gutierrez German Bernardo | | | | 58921203 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038846 | Factura Electronica Nro 8586680 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papel Fotocopia Fin. Cem | | | Pesos | 20.718 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 096556940 | | | | |
| 06/01/2012 11:49 | 2012023092 | Factura Electronica Nro 8880019 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 459.691 | Chilectra S.A | | | | 0968005707 | | | | |
| 13/01/2012 10:13 | 2012025317 | Factura Electronica Nro 8903487 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Elctricidad Las Palmeras 3425 Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 14.735.167 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 13/01/2012 10:05 | 2012025306 | Factura Electronica Nro 8910855 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv Basicos ( Las Encinas 3370) | | | Pesos | 3.616.786 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 02/02/2012 17:24 | 2012035217 | Factura Electronica Nro 8992584 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 438.958 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 10/02/2012 16:33 | 2012035516 | Factura Electronica Nro 9016022 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 | | | Pesos | 14.358.644 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 10/02/2012 16:33 | 2012035515 | Factura Electronica Nro 9023396 Proveedor Rut: 0968005707 Cancelacion Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | | | Pesos | 3.731.628 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 05/03/2012 11:27 | 2012035892 | Factura Electronica Nro 9043944 Proveedor Rut: 0968005707 Cancelacion De Cuenta Electricidad Vurginio Arias 1388 | | | Pesos | 252.014 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 08/03/2012 11:43 | 2012037036 | Factura Electronica Nro 9105412 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 362.428 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 08/03/2012 11:42 | 2012037035 | Factura Electronica Nro 9122734 Proveedor Rut: 0968005707 Cancelacion Cuenta De Electricidad | | | Pesos | 9.500.263 | Chilectra S.A | | | | 096800570 | | | | |
| 08/03/2012 14:29 | 2012037158 | Factura Electronica Nro 9129 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 64.233 | Biosonda S.A | | | | 0966323000 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039449 | Factura Electronica Nro 9129006 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 3.487.670 | Chilectra S.A | | | | 0968005707 | | | | |
| 14/03/2012 11:19 | 2012038585 | Factura Electronica Nro 9826 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono (Material Laboratorio) | | | Pesos | 85.146 | Biosonda S.A | | | | 0966323000 | | | | |
| 26/03/2012 17:18 | 2012041661 | Factura Normal Nro 1001 Proveedor Rut: 0099731974 Compra De Vidrios Fin. Infraestructura | | | Pesos | 113.000 | Danilo Moreno Candia | | | | 0099731974 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026711 | Factura Normal Nro 100146 Proveedor Rut: 0785680502 Compra De Articulos De Aseo Fin. Secretaria De Estudios | | | Pesos | 28.003 | Comercial Albalux Chile Ltda. | | | | 0785680502 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039441 | Factura Normal Nro 1006 Proveedor Rut: 0099731974 Compra De Ventanas De Aluminio Fin. Infraestructura | | | Pesos | 110.000 | | Danilo Moreno Candia | | | 0099731974 | | | | |
| 23/03/2012 16:00 | 2012041259 | Factura Normal Nro 1011 Proveedor Rut: 0099731974 Reparacion De Puertas Fin. Infraestructura | | | Pesos | 95.200 | | Danilo Moreno Candia | | | 0099731974 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038838 | Factura Normal Nro 1011 Proveedor Rut: 0760703168 Compra De Articulos Para Laboratorios De Docencia | | | Pesos | 114.835 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 0760703168 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039443 | Factura Normal Nro 1016 Proveedor Rut: 0122347192 Desmontaje E Instalacion De Equipos De Aire Acondicionado | | | Pesos | 89.250 | | Rojas Valle Claudio | | | 0122347192 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040493 | Factura Normal Nro 1017 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion Fin. Infraestructura | | | Pesos | 35.700 | | Rojas Valle Claudio | | | 0122347192 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040495 | Factura Normal Nro 1018 Proveedor Rut: 0760703168 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 16.422 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 0760703168 | | | | |
| 30/03/2012 11:14 | 2012044634 | Factura Normal Nro 1029 Proveedor Rut: 0122347192 Carga De Gas Refrigerante Fin. Fisica | | | Pesos | 29.750 | | Rojas Valle Claudio | | | 0122347192 | | | | |
| 17/01/2012 17:50 | 2012026017 | Factura Normal Nro 107799 Proveedor Rut: 0784908704 Pago Con Proyecto Antares Dr. Miguel Allende. ( Almacenaje ) | | | Pesos | 65.450 | Senator International Chile Limitada | | | | 0784908704 | | | | |
| 26/03/2012 11:43 | 2012041478 | Factura Normal Nro 1095 Proveedor Rut: 0760703168 Pago Con Proyecto Corfo Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | | | Pesos | 69.020 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 0760703168 | | | | |
| 26/03/2012 15:34 | 2012041559 | Factura Normal Nro 110458 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono. (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 79.730 | Galenica S.A. | | | | 0796220600 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041174 | Factura Normal Nro 1137 Proveedor Rut: 0532982774 Compra De Pelotas De Tenis Fin. Direccion Estudiantil | | | Pesos | 59.976 | Baños Donoso Alma Del Carmen Y Otro | | | | 0532982774 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024282 | Factura Normal Nro 11405 Proveedor Rut: 0760704024 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | | | Pesos | 103.913 | Comercial E Inversiones Hernandez Ltda. | | | | 0760704024 | | | | |
| 06/03/2012 12:32 | 2012036308 | Factura Normal Nro 1183 Proveedor Rut: 0781542008 Servicios De Transportes De Pasajeros Fin. Pre Grado | | | Pesos | 115.000 | Ski Total Ii Ltda. | | | | 0781542008 | | | | |
| 08/03/2012 14:29 | 2012037155 | Factura Normal Nro 118322 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma. (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 85.966 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024284 | Factura Normal Nro 119934 Proveedor Rut: 0787629105 Servicio De Instalacion De Equipo Fin. Biologia | | | Pesos | 47.600 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 19/03/2012 9:53 | 2012039643 | Factura Normal Nro 120109 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Innova Corfo Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | | | Pesos | 26.061 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 24/01/2012 11:20 | 2012028006 | Factura Normal Nro 120713 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 48.100 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038843 | Factura Normal Nro 120776 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 113.081 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037993 | Factura Normal Nro 120801 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 116.620 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 01/02/2012 10:44 | 2012034678 | Factura Normal Nro 120894 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 115.537 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 14/03/2012 12:17 | 2012038639 | Factura Normal Nro 120964 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Ifs Dr. Luis Flores (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 58.143 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 19/03/2012 14:15 | 2012039820 | Factura Normal Nro 121811 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Innova Corfo Dr. Michael Handford (Material De Laboratorio | | | Pesos | 27.587 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 26/03/2012 15:34 | 2012041558 | Factura Normal Nro 121922 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 112.241 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 0787629105 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041175 | Factura Normal Nro 12705 Proveedor Rut: 0760704024 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | | | Pesos | 97.526 | Comercial E Inversiones Hernandez Ltda. | | | | 760704024 | | | | |
| 06/03/2012 12:40 | 2012036327 | Factura Normal Nro 13166 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 23.990 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 779428907 | | | | |
| 27/01/2012 11:17 | 2012030955 | Factura Normal Nro 138274 Proveedor Rut: 0805498005 Compraq De Calendarios Y Tacos Fin. Secretaria De Estudios | | | Pesos | 22.930 | Liberman Y Compania Limitada | | | | 0805498005 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037989 | Factura Normal Nro 13864 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 115.618 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 23/03/2012 15:27 | 2012041241 | Factura Normal Nro 13880 Proveedor Rut: 0773413800 Servicio De Reparacion Fin.Pre Grado | | | Pesos | 112.455 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035017 | Factura Normal Nro 141 Proveedor Rut: 0109314242 Compra De Bomba Fin. Mantencion | | | Pesos | 97.580 | Vasquez Toledo Boris | | | | 109314242 | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | 2012023492 | Factura Normal Nro 1449611 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 425.069 | Metrogas S.A. | | | | 096722460k | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | 2012030808 | Factura Normal Nro 1457464 Proveedor Rut: 096722460k Cxancela Cuenta De Gas (Casino) | | | Pesos | 454.546 | Metrogas S.A. | | | | 096722460k | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | 2012023489 | Factura Normal Nro 147492 Proveedor Rut: 0795036202 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | | | Pesos | 95.868 | Comercial Llagostera Ltda. | | | | 079503620 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035016 | Factura Normal Nro 148 Proveedor Rut: 0109069736 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 67.116 | | Leal Rodriguez Claudia | | | 109069736 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035015 | Factura Normal Nro 1495 Proveedor Rut: 0057625031 Compra Der Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 86.715 | | Uribe Quiroz Luz Tamara | | | 0057625031 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026704 | Factura Normal Nro 150 Proveedor Rut: 0109069736 Compra De Placas De Petri Fin. Pre Grado | | | Pesos | 94.010 | | Leal Rodriguez Claudia | | | 109069736 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037986 | Factura Normal Nro 152 Proveedor Rut: 0109069736 Compra De Matraz Fin. Pre Grado | | | Pesos | 92.820 | | Leal Rodriguez Claudia | | | 109069736 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024285 | Factura Normal Nro 155503 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Fin. Quimica | | | Pesos | 114.954 | Spc Chile Ltda | | | | 0797107409 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024761 | Factura Normal Nro 155505 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Epson Fin. Quimica | | | Pesos | 107.100 | Spc Chile Ltda | | | | 0797107409 | | | | |
| 19/03/2012 9:53 | 2012039645 | Factura Normal Nro 15569 Proveedor Rut: 0995150107 Pago Con Proyecto Corfo Dr Miguel Allende (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 67.199 | Vigaflow S.A. | | | | 995150107 | | | | |
| 27/01/2012 11:17 | 2012030952 | Factura Normal Nro 163 Proveedor Rut: 0112667644 Compra De Logos Para Vehiculos Fin. U- De Chile | | | Pesos | 55.930 | | Padilla Cortez Reinaldo Gabriel | | | 112667644 | | | | |
| 16/01/2012 11:21 | 2012025584 | Factura Normal Nro 165 Proveedor Rut: 0112667644 Impresiones En Pvc Fin. Pre Grado | | | Pesos | 113.050 | | Padilla Cortez Reinaldo Gabriel | | | 112667644 | | | | |
| 24/01/2012 10:47 | 2012027912 | Factura Normal Nro 166 Proveedor Rut: 0112667644 Impresos En Pvc Fin. Pre Grado | | | Pesos | 59.500 | | Padilla Cortez Reinaldo Gabriel | | | 112667644 | | | | |
| 18/01/2012 9:29 | 2012026070 | Factura Normal Nro 167 Proveedor Rut: 0112667644 Impresiones En Pvc Fin. Pre Grado | | | Pesos | 72.450 | | Padilla Cortez Reinaldo Gabriel | | | 112667644 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039442 | Factura Normal Nro 169 Proveedor Rut: 0112667644 Señaleticas Fin. Mantencion | | | Pesos | 84.000 | | Padilla Cortez Reinaldo Gabriel | | | 112667644 | | | | |
| 23/01/2012 12:21 | 2012027351 | Factura Normal Nro 169 Proveedor Rut: 0774051600 Visita E Inspeccion Tecnica Fin. Post Titulo | | | Pesos | 44.605 | Egm World Cia. Ltda | | | | 774051600 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041173 | Factura Normal Nro 170 Proveedor Rut: 0112667644 Compra De Ploter De Corte Fin. Pre Grado | | | Pesos | 38.080 | | Padilla Cortez Reinaldo Gabriel | | | 112667644 | | | | |
| 30/03/2012 14:35 | 2012044998 | Factura Normal Nro 1708 Proveedor Rut: 0172860265 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 59.452 | | Santoro Olea Angelo Vittorio | | | 017286026 | | | | |
| 02/02/2012 16:55 | 2012035198 | Factura Normal Nro 182170 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Articulos Electricos Fin. Electronica | | | Pesos | 42.126 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 06/01/2012 11:49 | 2012023089 | Factura Normal Nro 1861 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 109.004 | | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | 005669868k | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042418 | Factura Normal Nro 1884 Proveedor Rut: 005669868k Servicios De Mecanica Fin. Oca | | | Pesos | 64.379 | | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | 005669868k | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024759 | Factura Normal Nro 1908 Proveedor Rut: 0769115307 Compra De Toner Y Resmas De Papel | | | Pesos | 92.879 | Comercial Juan Cordova Y Cia Ltda. | | | | 0769115307 | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | 2012023487 | Factura Normal Nro 192 Proveedor Rut: 0154423133 Fotocopia Y Anillados Fin. Pre Grado | | | Pesos | 74.955 | | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | 154423133 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024756 | Factura Normal Nro 194 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | | | Pesos | 60.876 | | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | 154423133 | | | | |
| 27/01/2012 11:17 | 2012030954 | Factura Normal Nro 20589 Proveedor Rut: 0774459006 Compra De Equipo Fotocopiador Multifuncional | | | Pesos | 53.550 | Teknocopy Ltda. | | | | 0774459006 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037991 | Factura Normal Nro 20749 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Equipo Fotocopiador Fin. Ciencias Ecologicas | | | Pesos | 53.550 | Teknocopy Ltda. | | | | 0774459006 | | | | |
| 06/01/2012 11:49 | 2012023091 | Factura Normal Nro 211378 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 71.376 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 0832077003 | | | | |
| 19/03/2012 10:15 | 2012039702 | Factura Normal Nro 2121 Proveedor Rut: 0769115307 Pago Con Proyecto Corfo Dra. Vivian Montecinos. (Compra Cartridge) | | | Pesos | 64.260 | Comercial Juan Cordova Y Cia Ltda. | | | | 0769115307 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037996 | Factura Normal Nro 212141 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Vaselina Fin. Pre Grado | | | Pesos | 28.322 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 0832077003 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041178 | Factura Normal Nro 212343 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De3 Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 38.080 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 0832077003 | | | | |
| 13/03/2012 17:21 | 2012038403 | Factura Normal Nro 221203 Proveedor Rut: 0784164802 Arriendo De Maquina Compactadora Fin. Infraestructura | | | Pesos | 61.603 | Carlos Ibañez Arriendo De Maquinarias Ltda. | | | | 0784164802 | | | | |
| 14/03/2012 15:20 | 2012038778 | Factura Normal Nro 221204 Proveedor Rut: 0784164802 Compra De Placa Compactadora Fin. Mantencion | | | Pesos | 61.603 | Carlos Ibañez Arriendo De Maquinarias Ltda. | | | | 0784164802 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024279 | Factura Normal Nro 23112 Proveedor Rut: 0077745254 Provision E Instalacion De Cristal Fin. Mantencion | | | Pesos | 94.962 | | Nemesio Reyes Ahumada | | | 0077745254 | | | | |
| 27/01/2012 12:14 | 2012031097 | Factura Normal Nro 24804 Proveedor Rut: 0788580800 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 75.565 | Filterpore Ltda. | | | | 788580800 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037994 | Factura Normal Nro 24854 Proveedor Rut: 0788580800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera Quimica Ambiental | | | Pesos | 53.550 | Filterpore Ltda. | | | | 788580800 | | | | |
| 13/01/2012 10:05 | 2012025302 | Factura Normal Nro 2684 Proveedor Rut: 0072524519 Retiro De Escombros Fin. Mantencion | | | Pesos | 77.350 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024754 | Factura Normal Nro 2685 Proveedor Rut: 0072524519 Retiro De Escombros Fin. Mantencion | | | Pesos | 77.350 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 06/03/2012 12:32 | 2012036304 | Factura Normal Nro 2700 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Gravilla Fin. Mantencion | | | Pesos | 66.640 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 06/03/2012 12:34 | 2012036317 | Factura Normal Nro 2702 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Arena Fin. Mantencion | | | Pesos | 66.640 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037984 | Factura Normal Nro 2704 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Gravilla Fin. Mantencion | | | Pesos | 33.320 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 23/03/2012 15:27 | 2012041237 | Factura Normal Nro 2741 Proveedor Rut: 0072524519 Viaje De Escombros Fin. Infraestructura | | | Pesos | 71.400 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040492 | Factura Normal Nro 2742 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Arena Fin. Infraestructura | | | Pesos | 71.400 | | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | 0072524519 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038836 | Factura Normal Nro 281 Proveedor Rut: 0119625734 Compra De Poleras Fin. Pre Grado | | | Pesos | 39.032 | | San Martin Escobar María Lorena | | | 119625734 | | | | |
| 30/03/2012 11:45 | 2012044849 | Factura Normal Nro 292504 Proveedor Rut: 088284000k Revision Y Dianostico Uv-1700 Fin. Pre Grado | | | Pesos | 106.376 | Diaz Y Compañia Limitada | | | | 4000k Revi | | | | |
| 26/03/2012 16:57 | 2012041641 | Factura Normal Nro 292544 Proveedor Rut: 088284000k Instalacion De Cable Fin. Pre Grado | | | Pesos | 106.376 | Diaz Y Compañia Limitada | | | | 4000k Inst | | | | |
| 23/03/2012 16:00 | 2012041260 | Factura Normal Nro 300 Proveedor Rut: 0119625734 Com Pra De Poleras De Damas Fin. Vestuario | | | Pesos | 84.859 | | San Martin Escobar María Lorena | | | 34 Com Pra | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042421 | Factura Normal Nro 3189 Proveedor Rut: 0766669506 Compra De Filtro Con Carbon | | | Pesos | 22.610 | Dia & Tec Ltda. | | | | 766669506 | | | | |
| 11/01/2012 12:47 | 2012024845 | Factura Normal Nro 32985 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 95.244 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 0774539107 | | | | |
| 20/01/2012 11:15 | 2012026791 | Factura Normal Nro 33333 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Innova Corfo Dr Michael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 48.457 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 0774539107 | | | | |
| 14/03/2012 11:19 | 2012038579 | Factura Normal Nro 33603 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 105.148 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 0774539107 | | | | |
| 13/03/2012 12:10 | 2012038238 | Factura Normal Nro 34231 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material Laboratorio) | | | Pesos | 70.848 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 0774539107 | | | | |
| 19/03/2012 10:25 | 2012039710 | Factura Normal Nro 34383 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio)/Factura No | | | Pesos | 91.966 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 0774539107 | | | | |
| 13/03/2012 10:20 | 2012038046 | Factura Normal Nro 34586 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 84.645 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 0774539107 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024755 | Factura Normal Nro 3538 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Centro De Ciencias Ambientales | | | Pesos | 52.360 | | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | 0126530560 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024281 | Factura Normal Nro 3539 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Cem/Factura Normal Nro 3543 Proveedor Rut: 0126 | | | Pesos | 86.870 | | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | 0126530560 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040494 | Factura Normal Nro 3558 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Pre Grado | | | Pesos | 355.443 | | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | 0126530560 | | | | |
| 02/02/2012 16:55 | 2012035196 | Factura Normal Nro 35582 Proveedor Rut: 0765258405 Compra De Medio Fisico Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 110.432 | Comercializadora Notebookcenter Ltda. | | | | 0765258405 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024758 | Factura Normal Nro 35583 Proveedor Rut: 0765258405 Compra De Disco Duro Externo Fin. Decanato | | | Pesos | 115.668 | Comercializadora Notebookcenter Ltda. | | | | 0765258405 | | | | |
| 26/03/2012 16:57 | 2012041639 | Factura Normal Nro 3559 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Extension | | | Pesos | 45.815 | | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | 0126530560 | | | | |
| 23/03/2012 15:27 | 2012041238 | Factura Normal Nro 3561 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca | | | Pesos | 99.981 | | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | 0126530560 | | | | |
| 06/03/2012 12:40 | 2012036325 | Factura Normal Nro 35840 Proveedor Rut: 0765258405 Compra De Disco Duro Fin. Decanato | | | Pesos | 100.356 | Comercializadora Notebookcenter Ltda. | | | | 0765258405 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026766 | Factura Normal Nro 3690 Proveedor Rut: 0060525811 Empastes Fin. Extension | | | Pesos | 90.750 | | Parada Barias Victor Miguel | | | 0060525811 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039447 | Factura Normal Nro 377039 Proveedor Rut: 0795677801 Compra De Cerradura Fin. Dpto. Quimica | | | Pesos | 17.489 | Pina Y Sir Limitada | | | | 0795677801 | | | | |
| 23/03/2012 15:28 | 2012041242 | Factura Normal Nro 377614 Proveedor Rut: 0795677801 Compra De Materiales Fin. Matematicas | | | Pesos | 104.929 | Pina Y Sir Limitada | | | | 0795677801 | | | | |
| 19/03/2012 10:20 | 2012039707 | Factura Normal Nro 379560 Proveedor Rut: 0795677801 Compra De Materiales Fin. Mantencion | | | Pesos | 54.578 | Pina Y Sir Limitada | | | | 0795677801 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026770 | Factura Normal Nro 3825 Proveedor Rut: 0760078603 Recarga De Extintores Fin. Mantencion | | | Pesos | 52.360 | Antiflama Limitada | | | | 0760078603 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024283 | Factura Normal Nro 3912 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Oca | | | Pesos | 115.906 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035019 | Factura Normal Nro 3956 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Unidad De Gestion | | | Pesos | 114.835 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026707 | Factura Normal Nro 3957 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin Extension | | | Pesos | 104.363 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 06/03/2012 12:40 | 2012036326 | Factura Normal Nro 3958 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Pre Grado | | | Pesos | 114.073 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 09/03/2012 10:01 | 2012037307 | Factura Normal Nro 3997 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Secretaria De Estudios | | | Pesos | 103.530 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037988 | Factura Normal Nro 4038 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Extension | | | Pesos | 103.768 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038839 | Factura Normal Nro 4039 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Secretaria De Estudios Fin. Secretaria De Estudios | | | Pesos | 94.605 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039444 | Factura Normal Nro 4061 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Ciencias Ambientales | | | Pesos | 116.501 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040497 | Factura Normal Nro 4132 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Post Grado | | | Pesos | 90.916 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 30/03/2012 11:14 | 2012044635 | Factura Normal Nro 4156 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Carrera Quimica Aqmbiental | | | Pesos | 47.505 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 0767303203 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026709 | Factura Normal Nro 43073 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Infraestructura | | | Pesos | 46.100 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 02/02/2012 16:55 | 2012035197 | Factura Normal Nro 43138 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | | | Pesos | 38.840 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037992 | Factura Normal Nro 43227 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin Infraestructura | | | Pesos | 21.070 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038842 | Factura Normal Nro 43245 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Bien Inmueble Fin. Mantencion | | | Pesos | 26.790 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 02/02/2012 16:55 | 2012035195 | Factura Normal Nro 433 Proveedor Rut: 0042838888 Encuadernacion De Libros Biblioteca Fin. (Biblioteca) | | | Pesos | 107.100 | | Cid Osses Nieves | | | 042838888 | | | | |
| 16/01/2012 11:14 | 2012025582 | Factura Normal Nro 43309 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 31.515 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 0776470104 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042423 | Factura Normal Nro 43403 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Biologia | | | Pesos | 98.180 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 09/03/2012 9:57 | 2012037297 | Factura Normal Nro 435 Proveedor Rut: 0042838888 Encuadernacion De Libros Fin. Biblioteca | | | Pesos | 107.100 | | Cid Osses Nieves | | | 042838888 | | | | |
| 23/03/2012 16:00 | 2012041256 | Factura Normal Nro 436 Proveedor Rut: 0042838888 Empaste Y Encuadernacion Fin. Biblioteca | | | Pesos | 114.240 | | Cid Osses Nieves | | | 042838888 | | | | |
| 11/01/2012 12:47 | 2012024844 | Factura Normal Nro 436 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondef Dra.Claudia Stange.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 26.656 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
| 19/03/2012 10:11 | 2012039649 | Factura Normal Nro 438657 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyexto Fondap Dr Miguel Allende (Arriendo Dispensador Y Agua Dest | | | Pesos | 26.894 | Agua Premium S.A | | | | 0966820608 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026708 | Factura Normal Nro 43905 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 88.060 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 06/01/2012 11:08 | 2012023048 | Factura Normal Nro 44186 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Ifs Sr. Daniel Tapia. (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 73.780 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 11/01/2012 12:47 | 2012024846 | Factura Normal Nro 44325 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange.(Material De Laboratorio) | | | Pesos | 91.630 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 27/01/2012 12:17 | 2012031099 | Factura Normal Nro 44782 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 78.064 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 02/02/2012 17:26 | 2012035220 | Factura Normal Nro 45182 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Y Petroleo Fin. Adjunto | | | Pesos | 402.972 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039446 | Factura Normal Nro 45342 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Segun Detalle Adjunto | | | Pesos | 508.000 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 15/03/2012 12:46 | 2012039138 | Factura Normal Nro 45383 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 113.982 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040499 | Factura Normal Nro 45503 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 102.891 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 30/03/2012 14:35 | 2012045000 | Factura Normal Nro 45985 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio) | | | Pesos | 111.265 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024763 | Factura Normal Nro 47246 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | | | Pesos | 118.973 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026773 | Factura Normal Nro 47821 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | | | Pesos | 119.396 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042432 | Factura Normal Nro 48340 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | | | Pesos | 120.020 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 23/03/2012 16:00 | 2012041263 | Factura Normal Nro 48971 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | | | Pesos | 120.292 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 13/03/2012 17:21 | 2012038401 | Factura Normal Nro 4978 Proveedor Rut: 0760504351 Compra De Sellos De Seguridad Fin. Mantencion | | | Pesos | 94.843 | Santa Isabel Sellos De Seguridad Limitada | | | | 0760504351 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040496 | Factura Normal Nro 52 Proveedor Rut: 0761430084 Limpieza De Alfombra | | | Pesos | 109.254 | Fc Servicios Limitada | | | | 761430084 | | | | |
| 14/03/2012 11:19 | 2012038575 | Factura Normal Nro 5275 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 110.549 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 0768007500 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035020 | Factura Normal Nro 5523 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | | | Pesos | 23.907 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 0768007500 | | | | |
| 16/01/2012 12:24 | 2012025595 | Factura Normal Nro 561 Proveedor Rut: 0132876843 Empaste De Libros Fin. Oca | | | Pesos | 71.400 | | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | 0132876843 | | | | |
| 18/01/2012 9:29 | 2012026071 | Factura Normal Nro 563 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Guias De Despachos Fin. Oca | | | Pesos | 77.350 | | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | 0132876843 | | | | |
| 19/01/2012 12:02 | 2012026485 | Factura Normal Nro 565 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Facturas En Formulario Continuo Fin. Oca | | | Pesos | 101.150 | | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | 0132876843 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038841 | Factura Normal Nro 57827 Proveedor Rut: 077420590k Compra De Toner Fin. Fisica | | | Pesos | 47.898 | Comenta Computacion Ltda. | | | | 077420590k | | | | |
| 09/03/2012 9:57 | 2012037302 | Factura Normal Nro 57829 Proveedor Rut: 077420590k Compra De Impresora Fin. Fisica | | | Pesos | 83.300 | Comenta Computacion Ltda. | | | | 077420590k | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035025 | Factura Normal Nro 5842128 Proveedor Rut: 0967196207 Servicio De Monitoreo Fin. Cem | | | Pesos | 35.269 | Adt Security Services S.A | | | | 0967196207 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012038002 | Factura Normal Nro 5889040 Proveedor Rut: 0967196207 Servicios De Monitoreo Fin. Cem | | | Pesos | 32.050 | Adt Security Services S.A | | | | 0967196207 | | | | |
| 23/03/2012 16:00 | 2012041262 | Factura Normal Nro 5937906 Proveedor Rut: 0967196207 Servicios De Monitoreo Fin. Cem | | | Pesos | 35.538 | Adt Security Services S.A | | | | 0967196207 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035021 | Factura Normal Nro 59487 Proveedor Rut: 0784364305 Servicios De Sintesis Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 8.463 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 17/01/2012 13:05 | 2012025953 | Factura Normal Nro 59714 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Analisis De Muestras) | | | Pesos | 21.296 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 11/01/2012 12:47 | 2012024847 | Factura Normal Nro 59748 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange. (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 82.110 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 09/03/2012 10:01 | 2012037308 | Factura Normal Nro 60076 Proveedor Rut: 0784364305 Servicios De Sintesis Fin. Biotec | | | Pesos | 37.813 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 06/03/2012 12:32 | 2012036309 | Factura Normal Nro 60149 Proveedor Rut: 0784364305 Servicios De Sintesis Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 26.078 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 14/03/2012 12:17 | 2012038638 | Factura Normal Nro 60477 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Ifs Dr. Daniel Tapia. (Analisis De Muestras) | | | Pesos | 89.857 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 16/03/2012 11:39 | 2012039445 | Factura Normal Nro 60698 Proveedor Rut: 0784364305 Servicios De3 Sintesis Fin. | | | Pesos | 76.170 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 26/03/2012 11:53 | 2012041483 | Factura Normal Nro 60890 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material Laboratorio) | | | Pesos | 74.950 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 26/03/2012 11:56 | 2012041484 | Factura Normal Nro 60891 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material Laboratorio) | | | Pesos | 74.950 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 16/01/2012 11:23 | 2012025585 | Factura Normal Nro 60898 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 80.504 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042426 | Factura Normal Nro 60929 Proveedor Rut: 0784364305 Servicios De Sintesis Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 7.818 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 30/03/2012 14:25 | 2012044984 | Factura Normal Nro 61052 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Corfo Dr Michael Handford (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 36.951 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 10/01/2012 11:17 | 2012024280 | Factura Normal Nro 612 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion Correctiva Equipo Aire Acondicionado | | | Pesos | 53.550 | | Araujo Inostroza Reinaldo | | | 88209478 | | | | |
| 19/01/2012 12:02 | 2012026484 | Factura Normal Nro 6149 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Oca | | | Pesos | 32.023 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 06/01/2012 11:49 | 2012023090 | Factura Normal Nro 6158 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Toallas Jumbo Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 54.740 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 02/02/2012 16:55 | 2012035194 | Factura Normal Nro 61599 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Candados Fin. Mantencion | | | Pesos | 16.700 | | Gaete Zagal Hector Fernando | | | 0039661284 | | | | |
| 23/01/2012 11:10 | 2012027241 | Factura Normal Nro 6161 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | | | Pesos | 57.453 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 19/01/2012 12:11 | 2012026488 | Factura Normal Nro 6162 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | | | Pesos | 42.340 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 13/01/2012 10:05 | 2012025301 | Factura Normal Nro 6163 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Matematicas | | | Pesos | 95.557 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 12/01/2012 10:53 | 2012025029 | Factura Normal Nro 6164 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Centro De Cs. Ambientales | | | Pesos | 104.351 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038847 | Factura Normal Nro 61660 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Pipeta Fin. Pre Grado | | | Pesos | 57.049 | Mundolab S.A | | | | 0966910704 | | | | |
| 15/03/2012 11:11 | 2012039020 | Factura Normal Nro 61678 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Sacos De Cemento Fin. Infraestruictura | | | Pesos | 81.000 | | Gaete Zagal Hector Fernando | | | 0039661284 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012038000 | Factura Normal Nro 61687 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Tubo Centrifuga Fin. Pre Grado | | | Pesos | 59.709 | Mundolab S.A | | | | 0966910704 | | | | |
| 19/03/2012 9:53 | 2012039644 | Factura Normal Nro 61689 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | | | Pesos | 79.849 | Mundolab S.A | | | | 0966910704 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026767 | Factura Normal Nro 6169 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | | | Pesos | 110.337 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 19/03/2012 10:20 | 2012039705 | Factura Normal Nro 61691 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | | | Pesos | 64.070 | | Gaete Zagal Hector Fernando | | | 0039661284 | | | | |
| 03/02/2012 12:42 | 2012035372 | Factura Normal Nro 6170 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina | | | Pesos | 116.989 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041170 | Factura Normal Nro 61704 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin, Infraestructura/Factura Normal Nro | | | Pesos | 56.500 | | Gaete Zagal Hector Fernando | | | 0039661284 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038834 | Factura Normal Nro 61724 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Mantencion | | | Pesos | 18.680 | | Gaete Zagal Hector Fernando | | | 0039661284 | | | | |
| 16/03/2012 12:04 | 2012039472 | Factura Normal Nro 6173 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Y Art. De Oficina Fin. Pre Grado | | | Pesos | 113.788 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 26/03/2012 17:18 | 2012041660 | Factura Normal Nro 6174 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | | | Pesos | 82.027 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041172 | Factura Normal Nro 6175 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Topes De Gomas Fin. Biblioteca | | | Pesos | 85.680 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 21/03/2012 10:49 | 2012040491 | Factura Normal Nro 61762 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Mantencion/Factura Normal Nro 61779 Proveedor Rut: | | | Pesos | 77.230 | | Gaete Zagal Hector Fernando | | | 0039661284 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042419 | Factura Normal Nro 6177 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 78.064 | | Araya Huerta Luis Gerardo | | | 066969908 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | 2012030807 | Factura Normal Nro 63424 Proveedor Rut: 096597220k Reparacion De Vehiculo Fin. Decanato | | | Pesos | 60.864 | Autocentro S.A | | | | 096597220k | | | | |
| 20/01/2012 10:16 | 2012026731 | Factura Normal Nro 636278 Proveedor Rut: 0788855508 Material De Computación | | | Pesos | 104.739 | Personal Computer Factory Ltda. | | | | 0788855508 | | | | |
| 26/03/2012 15:34 | 2012041557 | Factura Normal Nro 6435 Proveedor Rut: 0781897108 Pago Con Proy. Fondef Dra. Maria Rosa Bono. (Material De Laboratoriio) | | | Pesos | 99.008 | Ursula Biggemann Y Cia. Ltda. | | | | 781897108 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024762 | Factura Normal Nro 6530191 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | | | Pesos | 108.921 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 0965569405 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026771 | Factura Normal Nro 659541 Proveedor Rut: 0813783002 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia Del Conocer | | | Pesos | 89.250 | Abbott Laboratories De Chile Ltda. | | | | 0813783002 | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | 2012023490 | Factura Normal Nro 687796 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Oca | | | Pesos | 113.645 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 0935580005 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042427 | Factura Normal Nro 68822 Proveedor Rut: 0788218702 Anillados Fin. Carrera Quim. Ambiental | | | Pesos | 47.719 | Novadist Ltda. | | | | 0788218702 | | | | |
| 02/02/2012 16:55 | 2012035199 | Factura Normal Nro 690018 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Pre Grado | | | Pesos | 116.977 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 0935580005 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026710 | Factura Normal Nro 7090 Proveedor Rut: 0783408309 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 64.260 | Genetica Y Tecnologia Ltda. | | | | 783408309 | | | | |
| 13/01/2012 10:13 | 2012025316 | Factura Normal Nro 74907 Proveedor Rut: 0967643408 Visita Tecnica De Evaluacion Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 41.650 | Ivens S.A. | | | | 0967643408 | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035026 | Factura Normal Nro 75069 Proveedor Rut: 0967643408 Reparacion A Espectrofotometro Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 105.315 | Ivens S.A. | | | | 0967643408 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026716 | Factura Normal Nro 75115 Proveedor Rut: 0967643408 Mantencion De Espectrofotometro | | | Pesos | 57.715 | Ivens S.A. | | | | 0967643408 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026703 | Factura Normal Nro 7638 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 65.450 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 057401524 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024753 | Factura Normal Nro 7639 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 39.270 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 057401524 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037990 | Factura Normal Nro 764 Proveedor Rut: 0774051600 Reparacion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Post Titulo | | | Pesos | 103.530 | Egm World Cia. Ltda | | | | 774051600 | | | | |
| 21/03/2012 10:46 | 2012040489 | Factura Normal Nro 765 Proveedor Rut: 0774051600 Mantencion Suministro E Instalacion Bomba De Evacuacion | | | Pesos | 103.530 | Egm World Cia. Ltda | | | | 774051600 | | | | |
| 15/03/2012 10:55 | 2012039018 | Factura Normal Nro 7666 Proveedor Rut: 0057401524 Compra De Hojas Impresas Fin. Post Grado | | | Pesos | 95.000 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 14/03/2012 16:33 | 2012038835 | Factura Normal Nro 7667 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 85.085 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 13/03/2012 9:50 | 2012037983 | Factura Normal Nro 7676 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 78.540 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 19/03/2012 10:20 | 2012039706 | Factura Normal Nro 7681 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 52.360 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041171 | Factura Normal Nro 7700 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 85.085 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 26/03/2012 16:57 | 2012041638 | Factura Normal Nro 7706 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 78.540 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 21/03/2012 10:46 | 2012040488 | Factura Normal Nro 7707 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 52.360 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 23/03/2012 16:00 | 2012041258 | Factura Normal Nro 7709 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | | | Pesos | 45.815 | | Morales Castillo Hector Enrique | | | 0057401524 | | | | |
| 23/03/2012 11:52 | 2012041176 | Factura Normal Nro 7797 Proveedor Rut: 0778778602 Compra De Toalla Jumbo Fin. Dr. David Veliz | | | Pesos | 59.440 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 0778778602 | | | | |
| 19/03/2012 9:42 | 2012039631 | Factura Normal Nro 7798 Proveedor Rut: 0778778602 Pago Con Proyecto Hidrolelectrico La Higuera (Material De Aseo) | | | Pesos | 78.773 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 0778778602 | | | | |
| 19/03/2012 10:52 | 2012039731 | Factura Normal Nro 7805 Proveedor Rut: 0778778602 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | | | Pesos | 106.993 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 0778778602 | | | | |
| 06/03/2012 12:32 | 2012036303 | Factura Normal Nro 81417 Proveedor Rut: 0040960864 Compra De Flanches Fin. Mantencion | | | Pesos | 28.976 | | Quercia Canepa David Risieri | | | 0040960864 | | | | |
| 28/03/2012 11:09 | 2012042422 | Factura Normal Nro 8198 Proveedor Rut: 0771462103 Compra De Guantes Desechables Fin. Centro De Biotecnologia | | | Pesos | 32.368 | Apo Diagnostics Ltda. | | | | 0771462103 | | | | |
| 11/01/2012 11:36 | 2012024770 | Factura Normal Nro 8456053 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 88.396 | Aguas Andinas S.A. | | | | 0618080005 | | | | |
| 03/02/2012 9:43 | 2012035333 | Factura Normal Nro 8497310 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos1 | | | Pesos | 7.965.585 | Aguas Andinas S.A. | | | | 0618080005 | | | | |
| 08/03/2012 11:42 | 2012037031 | Factura Normal Nro 8538396 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 6.214.328 | Aguas Andinas S.A. | | | | 0618080005 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | 2012026769 | Factura Normal Nro 877 Proveedor Rut: 052003059k Servicio De Mantencion Preventiva Fin. Biologia | | | Pesos | 467.670 | | Correa Hidalgo German Agustin | | | 052003059k | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035018 | Factura Normal Nro 879 Proveedor Rut: 052003059k Suministro E Instalacion De 2 Valvulas Motorizadas Fin. Biologia | | | Pesos | 186.973 | | Correa Hidalgo German Agustin | | | 052003059k | | | | |
| 27/01/2012 11:17 | 2012030953 | Factura Normal Nro 880 Proveedor Rut: 052003059k Servicio De Mantencion Preventiva Para Dos Equipos Fin. Biologia | | | Pesos | 107.100 | | Correa Hidalgo German Agustin | | | 052003059k | | | | |
| 09/03/2012 10:01 | 2012037305 | Factura Normal Nro 888 Proveedor Rut: 052003059k Servicios De Mantencion Preventiva Fin. Biologia | | | Pesos | 467.670 | | Correa Hidalgo German Agustin | | | 052003059k | | | | |
| 23/03/2012 15:27 | 2012041239 | Factura Normal Nro 891 Proveedor Rut: 052003059k Servicio De Mantencion Fin. Biologia | | | Pesos | 467.670 | | Correa Hidalgo German Agustin | | | 052003059k | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | 2012023486 | Factura Normal Nro 9361 Proveedor Rut: 0088282116 Servicio Tecnico Fin. Fondos Sylvia Copaja | | | Pesos | 25.585 | | Perez Cespedes Carlos Manuel | | | 0088282116 | | | | |
| 10/01/2012 11:26 | 2012024410 | Factura Normal Nro 953 Proveedor Rut: 0760703168 Compra De Materiales Para Laboratorio Fin. Pre Grado | | | Pesos | 30.464 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 0760703168 | | | | |
| 30/03/2012 14:58 | 2012045014 | Factura Normal Nro 9553 Proveedor Rut: 0771000509 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange. (Mantencion De Micropipetas) | | | Pesos | 104.672 | Sans E Hijos Ltda. | | | | 0771000509 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | 2012024757 | Factura Normal Nro 966 Proveedor Rut: 0760703168 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 100.555 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 0760703168 | | | | |
| 20/01/2012 10:10 | 2012026706 | Factura Normal Nro 972 Proveedor Rut: 0760703168 Compra De Guantes De Nitrilo Fin. Biotecnologia | | | Pesos | 94.010 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 0760703168 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | 2012030804 | Factura Normal Nro 995 Proveedor Rut: 0099731974 Instalacion De Quisio Hidraulico Fin. Mantencion | | | Pesos | 89.250 | | Danilo Moreno Candia | | | 0099731974 | | | | |
| 09/03/2012 10:01 | 2012037304 | Factura Normal Nro 996 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Fisica | | | Pesos | 35.700 | | Rojas Valle Claudio | | | 0122347192 | | | | |
| 03/02/2012 12:37 | 2012035370 | Factura Normal Nro 998 Proveedor Rut: 0099731974 Reparacion De Mampara Fin. Mantencion | | | Pesos | 89.250 | | Danilo Moreno Candia | | | 0099731974 | | | | |
| FEBRERO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/02/2012 10:53 | 2012035018 | Suministro E Instalacion De 2 Valvulas Motorizadas Fin. Biologia | | | Pesos | 186.973 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 52.003.059-K | | | | |
| 02/02/2012 17:24 | 2012035215 | Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | | | Pesos | 66.650 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| 02/02/2012 17:24 | 2012035217 | Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 438.958 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| 02/02/2012 17:25 | 2012035218 | Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | | | Pesos | 92.193 | Aguas Andinas S.A. | | | | 61.808.000-5 | | | | |
| 02/02/2012 17:25 | 2012035219 | Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 128.001 | Aguas Andinas S.A. | | | | 61.808.000-5 | | | | |
| 02/02/2012 17:26 | 2012035220 | Compra De Gasolina Y Petroleo Fin. Adjunto | | | Pesos | 402.972 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 78.567.790-0 | | | | |
| 03/02/2012 9:43 | 2012035333 | Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos1 | | | Pesos | 7.965.585 | Aguas Andinas S.A. | | | | 61.808.000-5 | | | | |
| 06/02/2012 0:00 | 2012036257 | Cemento Polpaico | | | Pesos | 14.272.500 | Cemento Polpaico S.A. | | | | 91.337.000-7 | | | | |
| 10/02/2012 16:33 | 2012035515 | Cancelacion Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | | | Pesos | 3.731.628 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| 10/02/2012 16:33 | 2012035516 | Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 | | | Pesos | 14.358.644 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| ENERO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/2012 11:47 | E-2012023088 | Aviso Media Pagina Especial. Postgrado | | | Pesos | 1.428.000 | Empresa Periodistica La Tercera S.A. | | | | 99.579.980-4 | | | | |
| 06/01/2012 11:49 | E-2012023092 | Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 459.691 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | E-2012023493 | Cancela Cuenta De Elecftricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 80.450 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| 09/01/2012 10:00 | E-2012023492 | Cancela Cuenta De Gas Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 425.069 | Metrogas S.A. | | | | 96.722.460-K | | | | |
| 09/01/2012 16:56 | E-2012023963 | Arriendo De Casilla Fin. Correos | | | Pesos | 81.700 | Empresa De Correos De Chile | | | | 60.503.000-9 | | | | |
| 11/01/2012 11:22 | E-2012024763 | Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | | | Pesos | 118.973 | Transve S.A. | | | | 96.802.280-6 | | | | |
| 11/01/2012 11:36 | E-2012024770 | Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 88.396 | Aguas Andinas S.A. | | | | 61.808.000-5 | | | | |
| 13/01/2012 10:05 | E-2012025306 | Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv Basicos ( Las Encinas 3370) | | | Pesos | 3.616.786 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| 13/01/2012 10:13 | E-2012025317 | Cancela Cuenta De Elctricidad Las Palmeras 3425 Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 14.735.167 | Chilectra S.A | | | | 96.800.570-7 | | | | |
| 17/01/2012 16:30 | E-2012026002 | Comp. Devengo Del Pago Por Giro A Rendir Nº 12003425 | | | Pesos | 319.717 | Telefonica Chile S.A | | | | 90.635.000-9 | | | | |
| 19/01/2012 12:02 | E-2012026486 | Cancela Cuenta De Electricidad Fin Serv. Basicos | | | Pesos | 62.100 | Cge Distribución S.A | | | | 99.513.400-4 | | | | |
| 19/01/2012 14:01 | E-2012026566 | Cancela Cuenta De Agua (Casino Facultad) | | | Pesos | 81.268 | Aguas Andinas S.A. | | | | 61.808.000-5 | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | E-2012026769 | Servicio De Mantencion Preventiva Fin. Biologia | | | Pesos | 467.670 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 52.003.059-K | | | | |
| 20/01/2012 11:02 | E-2012026773 | Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | | | Pesos | 119.396 | Transve S.A. | | | | 96.802.280-6 | | | | |
| 24/01/2012 10:53 | E-2012027942 | Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 96.981 | Esval S.A. | | | | 89.900.400-0 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | E-2012030809 | Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Ciencias Ambientales | | | Pesos | 1.700 | Emp.Electr.De Melipilla,Colchagua Y Maule | | | | 96.763.010-1. | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | E-2012030810 | Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | | | Pesos | 46.489 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 96.813.520-1 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | E-2012030806 | Mensualidad Fin. Oca | | | Pesos | 329.000 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.A. | | | | 96.556.930-8 | | | | |
| 27/01/2012 10:39 | E-2012030808 | Cancela Cuenta De Gas (Casino) | | | Pesos | 454.546 | Metrogas S.A. | | | | 96.722.460-K | | | | |